同學(xué)你好 一般就是一年的
這兩個表的上期數(shù),比如現(xiàn)在報(bào)第一季度的,本期數(shù)指的是2020年1~3月份的合計(jì)數(shù)據(jù),上期金額指的是2019年1~3月份的合計(jì)數(shù)據(jù)對嗎?也就是今年的同季和去年的同季,這樣理解是對的嗎?我想要一個確切的答案,謝謝
老師,之前財(cái)務(wù)申報(bào)1-3季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候把管理費(fèi)用申報(bào)到銷售費(fèi)用了,年報(bào)自動提取的數(shù)據(jù)不對,年報(bào)數(shù)據(jù)可以把填錯的數(shù)據(jù)按真實(shí)的填到管理費(fèi)用一欄,這樣修改會不會提示對比不通過呢,會不會有異常被稅務(wù)局監(jiān)控呢
關(guān)于殘保金,我有個疑問,上年在職職工工資總額這個數(shù)據(jù)會跟那些數(shù)據(jù)保持一致呢?如果是出現(xiàn)不一致的情況,系統(tǒng)會給提示或者說數(shù)據(jù)比對就會出現(xiàn)問題的。因?yàn)槲蚁胪ㄟ^這種方式檢查自己的數(shù)據(jù)是否對得上
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),年初余額是只能上年的數(shù)據(jù)吧,比如公司有幾年了,數(shù)據(jù)沒有變,那上年余額是0嗎,只要填期末余額對嗎
【南京市市場監(jiān)督管理局】企業(yè)年度報(bào)告應(yīng)當(dāng)真實(shí)、及時(shí)。您所任職的南京力航餐飲管理有限公司已報(bào)送2022年度年報(bào),其中各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填報(bào)均為零。經(jīng)大數(shù)據(jù)分析比對,與稅務(wù)部門數(shù)據(jù)存在差異。請認(rèn)真核對年報(bào)內(nèi)容,按照財(cái)務(wù)報(bào)表如實(shí)填寫數(shù)據(jù)。如填報(bào)有誤請于2023年6月30日前進(jìn)行更正,暫未開展經(jīng)營活動可向登記機(jī)關(guān)申請辦理歇業(yè)備案。老師這種問題大嗎
老師您好,個體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?