您好!進(jìn)項(xiàng)大于銷賬也不會(huì)影響利潤(rùn)的。

老師我現(xiàn)在就是不大明白這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧,這個(gè)基本的這個(gè)恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個(gè)表兒吧。我總是感覺好像。不大會(huì)看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個(gè)利潤(rùn)表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?那你說他這利潤(rùn)表就是在我每個(gè)月的工作當(dāng)中。我正常寄,我家的收入,正常計(jì)費(fèi)用。正常登記各項(xiàng)的這個(gè)支出啊,主營(yíng)收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤(rùn)表是這個(gè)我用的用友系統(tǒng)是不是自動(dòng)合成的嗎?自動(dòng)就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個(gè)每個(gè)月的賬做對(duì)了。那數(shù)也對(duì)起來了,那么它字字電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)表兒。還有自自己生成的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,那么就都是對(duì)的,是吧。
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,之前季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,就光是按利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本填成本了,沒有加上后面的各項(xiàng)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出里面的數(shù)字,到這個(gè)季度才發(fā)現(xiàn)。就想問之前這樣做會(huì)不會(huì)有什么不好的影響呢
老師你好,想問下,稅法中一直表明增值稅是不會(huì)影響企業(yè)利潤(rùn)是吧,那當(dāng)進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)時(shí),銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)不就成為負(fù)數(shù)了嗎,這樣看會(huì)影響利潤(rùn)嗎,原因是什么呢
資料一:2014年1月1日,購(gòu)入一項(xiàng)非專利技術(shù)并立即用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,成本為200萬元,因無法合理預(yù)計(jì)其帶來經(jīng)濟(jì)利益的期限,作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)核算。2014年12月31日,對(duì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試后未發(fā)現(xiàn)減值。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)在計(jì)稅時(shí),對(duì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)按照10年的期限按直線法攤銷,有關(guān)攤銷額允許稅前扣除。 老師,請(qǐng)問 這個(gè)對(duì)所得稅的影響不是調(diào)增20嗎,我的理解是攤銷對(duì)利潤(rùn)影響是0,而稅法角度對(duì)利潤(rùn)的影響是-20,會(huì)計(jì)向稅法看齊,不是調(diào)增20嗎
老師你好,因管理不善導(dǎo)致的貨物丟失,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100×13%=13(萬) 如果不轉(zhuǎn)出企業(yè)所得稅就會(huì)多交,113×25%=28.25(萬) 問題:老師進(jìn)項(xiàng)稅額沒有做轉(zhuǎn)出的情況下,根據(jù)此筆業(yè)務(wù)計(jì)算企業(yè)所得稅的依據(jù)時(shí),怎么還要加上這筆增值稅呢,它是價(jià)外稅不影響收入和利潤(rùn)的啊,沒明白!
你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來8月的時(shí)候稅局說稅率不對(duì)需沖紅了重新開票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問一般納稅人,去年進(jìn)來一批貨放到倉(cāng)庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問單位繳納社保,分錄怎么寫
請(qǐng)問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請(qǐng)問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅
比如我有50萬進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)只有2萬,這樣的比例看來,我成本很大,收入?yún)s很少,利潤(rùn)也就成負(fù)數(shù)了,如果我進(jìn)項(xiàng)小一點(diǎn),即使我賣的很少,那負(fù)得也會(huì)少一些,這個(gè)算影響到利潤(rùn)了嗎老師
同學(xué)!增值稅不會(huì)影響利潤(rùn)的哦
好的,謝謝老師
你進(jìn)項(xiàng)大于銷賬只能說明你有留抵稅額
明白了謝謝老師
不客氣,祝你工作順利哦