是的,直接提交報(bào)表就可以
以前月份福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),賬上沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有轉(zhuǎn)出,但是勾選抵扣了,是不是直接在電子稅務(wù)局填報(bào)轉(zhuǎn)出就可以了
一般納稅人當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)局發(fā)票和開(kāi)進(jìn)發(fā)票,是不是可以不用進(jìn)行認(rèn)證抵扣,直接在電子稅務(wù)局進(jìn)行各項(xiàng)申報(bào)
一般納稅人申報(bào)納稅 1.必須先填寫(xiě)報(bào)表再報(bào)其他稅嗎 2.申報(bào)納稅后可以撤銷(xiāo)后重新審申報(bào)嗎 3.報(bào)表填寫(xiě)及稅種填寫(xiě)都是在電子稅務(wù)局中的我要辦稅里面完成嗎?
老師一般納稅人,電子稅務(wù)局里面有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng)的,是不是直接提交報(bào)表就可以了呀還有在填其他報(bào)表嗎?
怎么做合并資產(chǎn)負(fù)債表
請(qǐng)問(wèn),原材料庫(kù)存比實(shí)際偏大,應(yīng)付帳款貸方不少遺留未付,實(shí)際無(wú)須付的款項(xiàng),兩者可以對(duì)沖嗎
工商年報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)一般只比對(duì)前一年數(shù)據(jù)對(duì)嗎?比如說(shuō)25年6月份填填報(bào)24年數(shù)據(jù),那么只會(huì)比對(duì)這一年的數(shù)據(jù)是否有問(wèn)題,一般不會(huì)比對(duì)往期申報(bào)數(shù)據(jù)是否有誤對(duì)嗎?
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不能升級(jí)公司政策依據(jù)是哪個(gè)
我是銷(xiāo)售方,進(jìn)貨方轉(zhuǎn)入56萬(wàn),發(fā)貨了30萬(wàn),還差20萬(wàn)沒(méi)有發(fā)貨,怎么入賬
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒(méi)有跳出異常,1、25年以后還會(huì)跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒(méi)有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個(gè)問(wèn)題謝謝了
老師 我們是小規(guī)模的物業(yè)公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有清雪這一項(xiàng) 但是接了一個(gè)清雪的活 對(duì)方給錢(qián)是。 我給開(kāi)了一張發(fā)票 生活服務(wù)—清雪費(fèi) 分錄寫(xiě) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎?
19-23年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒(méi)有跳出異常,(錯(cuò)誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營(yíng)者1人了)年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒(méi)有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模時(shí)購(gòu)買(mǎi)的桌椅,一般納稅人時(shí)變賣(mài),是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專(zhuān)用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!