對,在納稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了。
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)是沒有報(bào)稅前幾就可以撤銷吧?如果進(jìn)項(xiàng)稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計(jì),那進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅的時(shí)候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎?還是說要加上不抵扣的,在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄里填轉(zhuǎn)出數(shù)額?
以前月份福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),賬上沒有做進(jìn)項(xiàng)也沒有轉(zhuǎn)出,但是勾選抵扣了,是不是直接在電子稅務(wù)局填報(bào)轉(zhuǎn)出就可以了
上個(gè)月只有專票進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅,等以后有銷項(xiàng)了再勾選,還是這個(gè)月賬上有進(jìn)項(xiàng),抵扣就必須勾選抵扣
老師,采購牛奶下午茶,在電子稅務(wù)局勾選“不抵扣勾選”好一些,還是正常勾選抵扣,然后申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出好一些(就是不要引起不必要的稅局提醒或關(guān)注),另外如果是直接“不抵扣勾選”賬務(wù)處理是直接稅額并入管理費(fèi)用做賬,還是一樣要做進(jìn)項(xiàng),然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的步驟
收到福利費(fèi)專票,賬上做了進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出了,報(bào)稅的時(shí)候因?yàn)闆]有開票,所以沒勾選進(jìn)賬,是不是這張專票在勾選認(rèn)證這張專票的時(shí)候才在增值稅申報(bào)報(bào)上進(jìn)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師好,小規(guī)模公司申報(bào)殘保金有哪些減免政策呢?該怎么計(jì)算呢
公司團(tuán)建餐費(fèi)屬于職工福利費(fèi)嗎?可以在稅前按比例扣除嗎?還有給員工報(bào)銷的考試費(fèi)屬于職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?可以企業(yè)所得稅稅前扣除和增值稅抵扣嗎?
建筑類開票稅率是多少,個(gè)人開票多少,單位多少
老師,請問下,我輸入了公式,顯示這個(gè),沒有結(jié)果數(shù)字,是哪里要設(shè)置一下?
老師你知道個(gè)人所得稅的計(jì)算合并計(jì)稅和單獨(dú)計(jì)稅怎么修改嗎
老師好,請問商品品牌是租用是有使用權(quán),給出租人款,計(jì)提應(yīng)該記錄哪個(gè)分錄?
老師,外購的貨物用于公益捐贈,社會公眾,的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣還是不能抵扣
老師!像這樣的貨運(yùn)單直接入賬可以嗎
老師,我用什么方式把錢放到公司里,然后作為公司的注冊資金嗎,通過報(bào)印花稅方式嗎,怎么證明是注冊資金
老師請問一下,9月15號之前是報(bào)8月份的個(gè)稅是吧?,我們8月份沒發(fā)工資,這個(gè)稅怎么報(bào)?