入“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”,可以的
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會(huì)跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個(gè)問題謝謝了
19-23年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯(cuò)誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實(shí)際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修嗎?
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模時(shí)購買的桌椅,一般納稅人時(shí)變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中48、49扣除項(xiàng)金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補(bǔ)繳稅款了對(duì)嗎
扣完個(gè)稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個(gè)納稅總額是在財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)還是納稅申報(bào)表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個(gè)表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費(fèi)稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補(bǔ)稅款, 前提是你得繳納了才行 購置稅,契稅,這些都需要放進(jìn)去
19-22年度工商年報(bào)中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯(cuò)誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會(huì)跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項(xiàng)可以不做修正了嗎
股權(quán)原值怎么計(jì)算?注冊(cè)資金2000,只有A股東實(shí)繳5萬!B股東沒有實(shí)繳1分錢!A股東占股99%,B股東1% 公司賬上:實(shí)收資本5萬,未分配利潤66000 以上是大致情況!現(xiàn)在B股東要把1%的股份轉(zhuǎn)讓給張三 請(qǐng)問股權(quán)原值是多少,如何計(jì)算?轉(zhuǎn)讓價(jià)格做多少合適符合標(biāo)準(zhǔn)?
老師,那就報(bào)表管理費(fèi)用里面除了“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”,其余什么費(fèi)用都沒有嗎?
是的,當(dāng)然也可按費(fèi)用明細(xì)入賬
老師,籌建期做“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”,營業(yè)之后按明細(xì)入賬?這樣不合適嗎
籌建期做“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”,營業(yè)之后按明細(xì)入賬。可以的
老師,籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)可以列入“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”里面不?
可以,但匯算時(shí)仍要調(diào)增
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!