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老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費用加計扣除中48、49扣除項金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補繳稅款了對嗎

2025-06-14 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-14 10:55

你看一下這個應(yīng)補稅款抵扣了之前的吧,如果抵扣了不用交

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快賬用戶2421 追問 2025-06-14 10:58

沒看明白,這個應(yīng)補金額在2024年度已交

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齊紅老師 解答 2025-06-14 11:02

那實際交納里面你看一下有這個金額嗎?如果沒有的話,找你稅務(wù)局維護 應(yīng)補稅款應(yīng)該是零才對呀。

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快賬用戶2421 追問 2025-06-14 11:20

我在提交申報界面左下方顯示 本期應(yīng)補稅額3454.65元,正常來說左下方應(yīng)該是0 是這個意思嗎,我現(xiàn)在不敢提交申報,怕再交稅

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齊紅老師 解答 2025-06-14 11:24

對的是的,然后你進去看有一個實際交納里面有沒有季度預(yù)繳的

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你看一下這個應(yīng)補稅款抵扣了之前的吧,如果抵扣了不用交
2025-06-14
對的,是的,需要修改匯算清繳。
2023-07-18
1.可以的 2.對的 3.有影響
2021-08-02
你好;? ?是企業(yè)所得稅的話;? ? 申請退稅哈; 確實多了就退稅??
2022-10-11
對,就是你說的這個意思,按照-15算可以彌補的金額
2022-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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