你好,月末結(jié)賬損益還是什么?
老師您好,請問年末是先結(jié)賬再轉(zhuǎn)本年利潤嘛?還是怎么操作
老師,結(jié)賬的時候出來這個,應(yīng)交增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),這個要怎么操作?新手做賬,不是很懂
老師好,請問一下,易飛操作軟件月末操作流程是怎么樣的呀?
請問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師您好,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?我是新手,從來沒操作過
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
所有的結(jié)轉(zhuǎn)
成本 軟件算不出來的自己手動算借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品等 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,軟件做賬點結(jié)賬就可以
自己手動算借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品等,怎么算呢?
這個月就入賬一筆應(yīng)收賬款38500元,庫存商品318428.07,應(yīng)付賬款97032
銷售數(shù)量*入庫單價 單價先進(jìn)先出或者加權(quán)平均都可以
本月沒有銷售,就回了一筆上個月的應(yīng)收賬款38500
沒有銷售就不要結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,之前會計結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)稅金及附加是什么意思?
第一個是結(jié)轉(zhuǎn)損益的 第二個是計提稅費 計提附加稅
是什么目的呢
我這個月也要照著做嗎
你得看下你需要交附加稅吧,需要交就計提 如果是一般納稅人的話,他是按月繳納的,按月計提