你好,月末結(jié)賬損益還是什么?

老師您好,請(qǐng)問年末是先結(jié)賬再轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嘛?還是怎么操作
老師好,請(qǐng)問一下,易飛操作軟件月末操作流程是怎么樣的呀?
請(qǐng)問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師您好,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?我是新手,從來沒操作過
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求


所有的結(jié)轉(zhuǎn)
成本 軟件算不出來的自己手動(dòng)算借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品等 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,軟件做賬點(diǎn)結(jié)賬就可以
自己手動(dòng)算借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品等,怎么算呢?
這個(gè)月就入賬一筆應(yīng)收賬款38500元,庫(kù)存商品318428.07,應(yīng)付賬款97032
銷售數(shù)量*入庫(kù)單價(jià) 單價(jià)先進(jìn)先出或者加權(quán)平均都可以
本月沒有銷售,就回了一筆上個(gè)月的應(yīng)收賬款38500
沒有銷售就不要結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)稅金及附加是什么意思?
第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的 第二個(gè)是計(jì)提稅費(fèi) 計(jì)提附加稅
是什么目的呢
我這個(gè)月也要照著做嗎
你得看下你需要交附加稅吧,需要交就計(jì)提 如果是一般納稅人的話,他是按月繳納的,按月計(jì)提