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Q

我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目

2025-05-12 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-12 13:49

你好,這個借方計入應(yīng)收賬款或者主營業(yè)務(wù)收入就行。

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快賬用戶5495 追問 2025-05-12 13:50

這個我們自己承擔

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快賬用戶5495 追問 2025-05-12 13:51

因為是稅局查出出口視同內(nèi)銷的限制性產(chǎn)品

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齊紅老師 解答 2025-05-12 13:54

你好,你是借應(yīng)收賬款等,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 然后繳納。

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快賬用戶5495 追問 2025-05-12 15:26

這個稅金想自己承擔 不用客戶承擔 做主營業(yè)成本里可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-12 15:28

你好,不能稅前扣除

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快賬用戶5495 追問 2025-05-12 15:30

那如何體現(xiàn)比較好 不用掛客戶的帳 自己承擔稅金

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齊紅老師 解答 2025-05-12 15:38

你好,計入營業(yè)外支出。

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你好,這個借方計入應(yīng)收賬款或者主營業(yè)務(wù)收入就行。
2025-05-12
借方計入銷售費用-促銷費
2025-05-08
同學(xué)你好, 你 預(yù)繳的是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-已交稅費 貸其他應(yīng)付款
2020-09-01
你好,你平時交納內(nèi)銷的增值稅做了哪個科目?你可以充哪個科目。比如管理費用的話,你可以充管理費用。
2024-04-24
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳稅款, 貸:其他應(yīng)付款--項目經(jīng)理
2020-09-03
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