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老師,我是小規(guī)模納稅,季度銷售額不超30萬,但是貸方銷項(xiàng)稅額有1500, 請(qǐng)問年底了或者月底了 我怎么做賬呢, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 貸 是什么呢

2021-01-25 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-25 15:17

您好!小規(guī)模納稅人只有應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。月末如果滿足免稅條件的這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

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您好!小規(guī)模納稅人只有應(yīng)稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。月末如果滿足免稅條件的這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-01-25
你好!你好,沒有要求這樣做,是你這樣做沒什么問題。
2024-05-29
不需要 小規(guī)模沒這么麻煩
2023-04-14
你好,進(jìn)項(xiàng)稅是不會(huì)直接轉(zhuǎn)到未交增值稅的. 進(jìn)項(xiàng)稅就是你認(rèn)證的專票的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是認(rèn)證后要做轉(zhuǎn)出到成本或費(fèi)用中的稅額 分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本/XX費(fèi)用 200 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 200 要交的增值稅是從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-03
你好 對(duì)的 是這么做的
2022-01-02
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