你好,你平時(shí)交納內(nèi)銷的增值稅做了哪個(gè)科目?你可以充哪個(gè)科目。比如管理費(fèi)用的話,你可以充管理費(fèi)用。
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我們平常是做營(yíng)業(yè)稅金及附加的,但是我還不是很明白這個(gè)分錄具體是怎樣的,麻煩老師寫一下給我吧
主要是免抵稅額那個(gè)特別不明白
借稅金及附加,貸銀行這個(gè)是你內(nèi)需要繳納的。 然后出口的時(shí)候,借其他應(yīng)收款,貸稅金及附加,收到錢借銀行貸其他應(yīng)收款。
那其實(shí)這只是做了收到銀行那部分吧,那免抵的,體現(xiàn)在哪里呢?是不是要這樣呢?是不是其實(shí)隱藏了免抵的,已經(jīng)抵了內(nèi)銷的了,所以在分錄上面,沒(méi)有顯示出來(lái),也就是用借:內(nèi)銷 貸:免抵
他只要你申請(qǐng)了出口退稅就可以做我上面寫的第一個(gè)分錄呀
還是不明白,要不老師你重頭寫一遍給我,我看看會(huì)理解的
好,借其他應(yīng)收款,貸稅金及附加,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,就這兩個(gè)分錄。
是否是,我不掛賬其他應(yīng)收款的情況下,就是借:銀行存款 貸:稅金及附加,就是收多少款,做多少稅就行了,不需要考慮免抵那部分了,只需要考慮收到的出口退稅這個(gè)意思呢?
可以的,你自己選擇就行。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這種情況下,我們的綜合稅負(fù)是多少呢?已知是一般納稅人,小微企業(yè)
綜合稅負(fù)一般在4%左右。
稅金=(直接材料+直接人工+間接費(fèi)用)*0.035,這個(gè)0.035是怎么確定下來(lái)的呢?
你好,不好意思,我不清楚這個(gè)0.35
綜合稅負(fù)一般在4%左右是怎么計(jì)算出來(lái)的呢?
增值稅稅負(fù)2.5%以上所得稅稅負(fù)1.5%
增值稅稅負(fù)2.5%以上所得稅稅負(fù)1.5%這個(gè)是規(guī)定還是計(jì)算出來(lái)的呢?
哦,這是參考行業(yè)稅負(fù)算出來(lái)的呀。