嚴(yán)格來說,需要的無票收入 借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 如果是一般納稅人13%的銷售貨物,第五列第六列里面填寫 開了發(fā)票之后開具的發(fā)票里面填寫第五六列填寫負(fù)數(shù)
老師,請(qǐng)問當(dāng)月貨已經(jīng)發(fā)出也收到對(duì)方的貨款,但是當(dāng)月沒有開發(fā)票給對(duì)方,當(dāng)月要確認(rèn)收入嗎?分錄怎么做。
你好,我們2021.12月按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了收入,這個(gè)月收到了甲方的勞務(wù)款,但是這個(gè)月我們沒有開具發(fā)票。請(qǐng)問這個(gè)收到款的該怎么做分錄,增值稅報(bào)稅需要報(bào)這筆款為未開票收入么?
請(qǐng)問:我們工廠從1月份開始需要改變收入確認(rèn)方式(以前是以開票確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅),現(xiàn)在當(dāng)月的加工收入要當(dāng)月確認(rèn),即使當(dāng)月未開票,這個(gè)未開票收入怎么做賬務(wù)處理和申報(bào)增值稅呢?
開了票,當(dāng)月不確認(rèn)收入,次月收到貨款卻不發(fā)貨,怎么做?比如,開了一張價(jià)稅合計(jì)11300的發(fā)票| 當(dāng)月不確認(rèn)收入,先做 借:應(yīng)收賬款 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1300 那么跨,月收到了11300,但是客戶仍然不發(fā)貨,這個(gè)要做什么分錄呢?
老師,請(qǐng)問貨物已銷售,但未給對(duì)方開出發(fā)票,需要確認(rèn)收入嗎?怎么做分錄呢?謝謝
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
那是說先按無票收入交稅 等開了發(fā)票后再退稅?
開了發(fā)票不退稅 開了發(fā)票不退不交
我問錯(cuò)了 沒發(fā)票和有發(fā)票的分錄做法分錄這樣的怎么做
借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 開了發(fā)票。借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸,主營業(yè)務(wù)收入。負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
好的 謝謝老師
不用客氣,周末愉快。
老師再補(bǔ)充問問一下 是不是也可以先不確認(rèn)收入 等開了票后再確認(rèn)也可以對(duì)嗎
開發(fā)票和發(fā)貨的時(shí)間差不長的可以。