您好,是控制開票收入,不是控制買菜或人工成本,因為小規(guī)模納稅人免稅看的是銷售額。首先要盯緊季度30萬這個線,按季度申報比按月申報更寬松,因為30萬/季度比10萬/月好控制。平時要記好賬,分清哪些是必須開票的對公客戶,哪些是不需要票的散客,月底或季度末快到30萬時,就和要票的客人商量能不能下個月再開票,或者引導(dǎo)部分客人用個人**支付寶付款,這部分可以不開票。另外,開票時要注意,普通發(fā)票收入能享受免稅,但開了增值稅專用發(fā)票的收入就算沒超30萬也要交稅,所以快到額度時盡量先開普票。如果實在生意太好,一個店裝不下,可以考慮用家人名義再注冊一個個體戶來分擔(dān)收入,但所有操作都必須有真實交易

老師你好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬不交增值稅,這部分增值稅計入到營業(yè)外收入嗎?如果這樣的話是不是需要交企業(yè)所得稅了?
老師,晚上好! 我們公司是一般納稅人,做餐飲住宿行業(yè),這個月開始在超市進(jìn)貨,超市是小規(guī)模納稅人,他們這月開始可以全部開免稅普通,想問下,我們在超市購買的蔬菜豬肉等食材還是需要他們開專票才能抵扣嗎?超市給我們開免稅普通可以抵扣不?
老師,小規(guī)模納稅人,開具的普票部分免稅的話,增值稅申報表填寫在‘小微企業(yè)免稅銷售額’中后出現(xiàn)這樣的提示,需要怎么做?
老師我們是不動產(chǎn)租賃行業(yè),小規(guī)模納稅人人,增值稅是5個點(diǎn)的納稅人,一季度開票超過了30萬,現(xiàn)在是按超出部分繳納稅,還是全額按5個點(diǎn)交
老師,請問建筑行業(yè)的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模納稅人日進(jìn)賬超過20多萬的話,是不是要變更為一般納稅人?變更成一般納稅人的話營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍,投資總額都要變更嗎?具體怎么變更呢?后期報稅的話如何申報?
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會計分錄怎么處理?
請問老師,找人帶辦的營業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒實際出這個注冊資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊資金,時間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請問怎么會計處理?這個200萬是倆個股東必須給財務(wù)的貨幣資金而非其他投資對吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬, 貸實收資本-股本200萬,對嗎?不理解的是為什營業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請問一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報,第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級科目余額嗎?二列是填實際發(fā)放工資金額嗎
個人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒有開出發(fā)票,3季度實現(xiàn)銷售9000.購材料7400\'均沒開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤
老師,A老板那塊地沒有證,當(dāng)時搭廠房就是購買鐵皮,雇工人搭的,有注冊營業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營不善,營業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒有營業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營業(yè)執(zhí)照注冊,這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒有申報的,8月份個人所得就是個人經(jīng)營所得嗎?然后個人薪金就是個人工資,在個人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?
收到稅務(wù)局短信說申報的收入與外賣網(wǎng)上平臺申報的收入有出入,需要更正申報,可能還需要交滯納金,這個嚴(yán)重嗎?會有這種情況呢?
?您好,挺常見的,不用太緊張,但必須重視。原因主要是稅務(wù)局現(xiàn)在通過大數(shù)據(jù)比對,能直接看到你在外賣平臺上的總收入,而你申報時可能只開了發(fā)票的部分收入,或者把平臺收入記錯了,導(dǎo)致兩邊數(shù)據(jù)對不上。這個問題的嚴(yán)重性在于,如果不按時更正,除了補(bǔ)繳稅款,每天還會有萬分之五的滯納金,如果金額大或者拖著不處理,可能會影響納稅信用等級,以后貸款或招投標(biāo)都會有麻煩。所以最好的辦法就是立刻去核對平臺流水和你的申報表,主動去稅務(wù)局更正申報并補(bǔ)繳,這樣通常能從輕處理
個人經(jīng)營所得的計稅額是怎么計算的?
?您好,個人經(jīng)營所得的計稅額,是用你一整年的總收入減去各種成本、費(fèi)用以及每年6萬元的基本生活費(fèi)扣除額后,剩下的就是應(yīng)納稅所得額。然后這個金額會對照一個五級超額累進(jìn)稅率表來計算,比如不超過3萬的部分稅率5,超過3萬到9萬的部分稅率10,以此類推,錢越多稅率越高,最后再減去一個速算扣除數(shù),就是你要交的個人所得稅了
他這個各種成本費(fèi)用是指的哪些?有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎?
?您好,各種成本費(fèi)用主要指與你生意直接相關(guān)的支出,比如賣貨的進(jìn)貨成本、店面的房租水電、員工的工資、購買設(shè)備和工具的錢、進(jìn)貨的運(yùn)費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等,但不是所有費(fèi)用都能全額扣除,它有標(biāo)準(zhǔn)。比如員工工資要合理且交了社保才行,業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能扣除發(fā)生額的60%且不超過年收入的5‰,廣告費(fèi)一般不超過年收入15%,而像你買電腦、桌椅這些固定資產(chǎn),不能一次性全扣,要分好幾年折舊扣除,最關(guān)鍵的是所有這些費(fèi)用都必須有合法的發(fā)票作為憑證,白條是無效的
買貨的成本就是進(jìn)貨的成本,如果他給我開的是普票,不開專票我也可以抵嗎?成本是必須要有發(fā)票才能抵扣的是嗎?
房租水電費(fèi)也需要開發(fā)票嗎?需要開專票才能抵嗎?
就是針對小規(guī)模,納稅人,餐飲業(yè),房租,水電也需要開發(fā)票,普通發(fā)票可以嗎?不開發(fā)票可以抵扣嗎?
?您好,分清增值稅和個人經(jīng)營所得這兩個概念。首先,小規(guī)模納稅人計算增值稅時,不管你收到的是普票還是專票,都不能抵扣進(jìn)項稅,因為小規(guī)模本身就是用銷售額乘以征收率直接算稅的,所以進(jìn)貨成本開的普票完全可以。其次,計算個人經(jīng)營所得時,成本和費(fèi)用是可以扣除的,但前提是必須取得合法的憑證,其中發(fā)票就是最主要的憑證。所以,你的進(jìn)貨成本、房租、水電費(fèi)等,都必須要取得發(fā)票才能在稅前扣除,普通發(fā)票就可以,不開發(fā)票意味著這部分成本稅務(wù)局不認(rèn)可,會導(dǎo)致你的利潤變高,從而多交個人所得稅。總結(jié)一下:普票專票對小規(guī)模增值稅都沒用,但普票作為成本憑證對計算所得稅至關(guān)重要,所以房租水電這些必須開票,普票就行