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3月~8月都有因為地址錯誤的做了轉出進項,9月份更正發(fā)票重新認證。9月份申報稅款為零怎么回事

2025-10-26 19:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-26 19:28

您好同學,辛苦再詳細說一下哈,或者您是不是當月勾選的進賬稅額跟銷項稅額一致,所以應納稅額為零,再或者,作了稅額轉出,然后又勾選了進項發(fā)票,他倆稅額相等,一正一負,所以才為0

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您好同學,辛苦再詳細說一下哈,或者您是不是當月勾選的進賬稅額跟銷項稅額一致,所以應納稅額為零,再或者,作了稅額轉出,然后又勾選了進項發(fā)票,他倆稅額相等,一正一負,所以才為0
2025-10-26
第一步:先登錄電子稅局將增值稅申報表作廢申報。 第二步:登錄發(fā)票勾選平臺,單擊首頁的“回退稅款所屬期”-“提交申請”-“確定”,回退成功重新登錄勾選平臺。 第三步:單擊“抵扣勾選”-“發(fā)票抵扣勾選”。勾選狀態(tài)選擇“已勾選”,設置勾選日期,單擊“查詢”。找到誤勾選的發(fā)票,將前面的√去掉,然后單擊“提交”-“提交”。 第四步:單擊“抵扣勾選”-“抵扣勾選統(tǒng)計”-“申請統(tǒng)計”-“確定”生成統(tǒng)計報表。 第五步:單擊“確認”-“確定”。輸入密碼,單擊“確定”。最后確認成功提示下單擊“確定”即可完成重新抵扣勾選統(tǒng)計,然后再返回電子稅局重新申報增值稅即可。
2021-09-13
同學你好 去稅局大廳更正
2023-01-16
您好,更正申報1月份,在“預繳稅款”欄(主表第28欄)填寫6萬元,重新計算應納稅額。更正后應納稅額 = 銷項247,706.14 - 進項247,659.21 - 預繳60,000 = -59,953.07元(形成留抵)。原已繳納的47.21元可申請退稅或留抵后期。
2025-04-05
您好,我們還沒抵扣的話不要入賬了,這樣也不用進項稅轉出,如果已抵扣了,是要進項稅轉出的,也入賬固定資產了
2024-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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