您好同學,辛苦再詳細說一下哈,或者您是不是當月勾選的進賬稅額跟銷項稅額一致,所以應納稅額為零,再或者,作了稅額轉出,然后又勾選了進項發(fā)票,他倆稅額相等,一正一負,所以才為0

7月份有進項稅173.01,沒有銷項,7月賬務上也沒做轉出未交增值稅,現在9月份申報八月份的賬,網廳自動獲取發(fā)票信息,網廳上8月份所屬期應交稅費2759.3與賬務上8月份應交稅費2776.6不一樣,因為網廳有7月份留底進項稅173.01的一個加計抵減17.3元,問,現在9月份,做8月份賬,這個應該怎樣做,
老師您好:我公司為房地產行業(yè),項目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉做進項留底!可是我公司是老項目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
增值稅發(fā)票認證操作錯了,在8月的認證期間沒有進行認證,全部都認證到了9月了。怎么回退認證期限至8月。現在8月份顯示的是作廢申報。但是9月份還是沒有出現回退所屬期是怎么回事?
老師您好:我公司為房地產行業(yè),項目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉做進項留底!可是我公司是老項目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師我想問一下,我1月份進項是100,然后9月份購買方開了沖紅發(fā)票重新開了一致金額的發(fā)票,我直接進項-100,正常的做了進項100,但是我認證了發(fā)票轉出按道理應該進項轉出,我想問一下老師我改怎么更正9月份的賬目
公司收到銀行結匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會計分錄怎么處理?
請問老師,找人帶辦的營業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒實際出這個注冊資金,現在公司章程上這樣體現注冊資金,時間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請問怎么會計處理?這個200萬是倆個股東必須給財務的貨幣資金而非其他投資對吧?賬務處理是借-現金或銀存200萬, 貸實收資本-股本200萬,對嗎?不理解的是為什營業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復,謝謝
股權0元轉讓需要繳納印花稅嗎
請問一下老師就是收到一張票200多的維修費相當于是工地上的無人機的維修費可以做成辦公費用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報,第一列填1-9月應付職工薪酬一級科目余額嗎?二列是填實際發(fā)放工資金額嗎
個人獨資企業(yè):現金交易,沒有開出發(fā)票,3季度實現銷售9000.購材料7400\'均沒開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤
老師,A老板那塊地沒有證,當時搭廠房就是購買鐵皮,雇工人搭的,有注冊營業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產加工,現在經營不善,營業(yè)執(zhí)照法人轉給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒有營業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營業(yè)執(zhí)照注冊,這種情況賬務如何處理?
這里寫的沒有申報的,8月份個人所得就是個人經營所得嗎?然后個人薪金就是個人工資,在個人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?