第一步:先登錄電子稅局將增值稅申報(bào)表作廢申報(bào)。 第二步:登錄發(fā)票勾選平臺(tái),單擊首頁(yè)的“回退稅款所屬期”-“提交申請(qǐng)”-“確定”,回退成功重新登錄勾選平臺(tái)。 第三步:?jiǎn)螕簟暗挚酃催x”-“發(fā)票抵扣勾選”。勾選狀態(tài)選擇“已勾選”,設(shè)置勾選日期,單擊“查詢”。找到誤勾選的發(fā)票,將前面的√去掉,然后單擊“提交”-“提交”。 第四步:?jiǎn)螕簟暗挚酃催x”-“抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”-“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”-“確定”生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 第五步:?jiǎn)螕簟按_認(rèn)”-“確定”。輸入密碼,單擊“確定”。最后確認(rèn)成功提示下單擊“確定”即可完成重新抵扣勾選統(tǒng)計(jì),然后再返回電子稅局重新申報(bào)增值稅即可。
你好,我想問(wèn)一下我們是一般納稅人,然后這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票直接申報(bào)了,現(xiàn)在作廢申報(bào)了,想回去認(rèn)證,但是所屬期直接跳到12月了,要怎么回去認(rèn)證??
我今天認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)是7月份的出口退稅發(fā)票,上面顯示的所屬期是8月份,那這個(gè)發(fā)票是這個(gè)月申報(bào)增值稅還是下個(gè)月申報(bào)???
您好,咨詢下,我現(xiàn)在需要操作11月所屬期的延期抵扣勾選,登陸進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)后,不小心點(diǎn)了回退所屬期,從12月所屬期回到了11月所屬期,目前操作不了延期抵扣勾選,顯示前期所屬期已經(jīng)確認(rèn)。我11所屬期是申請(qǐng)了延遲申報(bào)的。我現(xiàn)在怎么能回到勾選平臺(tái)12月所屬期呢?如果回到12月所屬期了,是不是就可以正常操作延期認(rèn)證抵扣11月所屬期的進(jìn)項(xiàng)票?
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問(wèn)還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒(méi)有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒(méi)有可以不交增值稅的辦法
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請(qǐng)問(wèn)還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒(méi)有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒(méi)有可以不交增值稅的辦法
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時(shí)要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒(méi)有斷過(guò)),換單位可以補(bǔ)交原來(lái)月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運(yùn)時(shí),之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會(huì)計(jì)處理
老師,珠寶店個(gè)體戶開(kāi)普票稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是把24.12期的報(bào)表再報(bào)送一遍嗎?
往來(lái)款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬(wàn)元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來(lái)購(gòu)買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師您好,我公司24年盈利10萬(wàn),在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒(méi)有計(jì)提所得稅,在25年1月份計(jì)提的,因此24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅為0,匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個(gè)問(wèn)題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫這個(gè)日期可以嗎,就這兩個(gè)問(wèn)題,麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰(shuí)申報(bào)啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為2500萬(wàn)元、增值稅稅額為325萬(wàn)元,另支付安裝費(fèi)20萬(wàn)元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為50萬(wàn)元,采用直線法計(jì)提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對(duì)其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線的原價(jià)為2000萬(wàn)元,已計(jì)提折舊1200萬(wàn)元,改造過(guò)程中發(fā)生資本化支出700萬(wàn)元,被替換部件的原價(jià)為100萬(wàn)