浴室在哪里下?借銀行存款貸應收賬款,你之前做了無票收入,已經(jīng)交了增值稅,不需要重復繳納了,你之前是借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費嗎?

你好,我們2021.12月按權責發(fā)生制確認了收入,這個月收到了甲方的勞務款,但是這個月我們沒有開具發(fā)票。請問這個收到款的該怎么做分錄,增值稅報稅需要報這筆款為未開票收入么?
老師,您好,公司收到貨款,但未開票,是不是當月不確認收入?借銀行存款,貸預收賬款,這樣做對嗎?等到下個月給開發(fā)票的時候再確認收入嗎?那收入就到了下個月了,也是不符合權責發(fā)生制,這種怎么處理,謝謝
老師,您好,公司收到貨款,但未開票,是不是當月不確認收入?借銀行存款,貸預收賬款,這樣做對嗎?等到下個月給開發(fā)票的時候再確認收入嗎?那收入就到了下個月了,也是不符合權責發(fā)生制,這種怎么處理,謝謝
請問老師這個月收到貨款了 但月底前不給對方開票,需要確認收入交增值稅嗎 ?確認收入的分錄怎么做,報稅怎么填呢,等開了發(fā)票后再怎么操作呢
老師,公司增量的一份合同上月對方讓開票(按年開);這月按權責發(fā)生制按月確認收入,分錄應該怎么做。再就是如果前面幾個月按月確認了收入、銷項稅,中途對方要付款了,開出全額發(fā)票又應該怎么處理。
老師長期欠印花稅,會被稅務列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請問電子稅務系統(tǒng)打開后,上面顯示當前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請問,我這個月是不是可以開出15萬左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報7月至9月,資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)是填寫9月報表數(shù)據(jù)還是填寫7月和9月三個季度相加的數(shù)據(jù)
請問老師申報第三季度所得稅時填寫已計入成本費用的職工薪酬時,9月份工資已經(jīng)計提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時要包括進去嗎?
我之前報個人所得稅的時候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報所得稅就對不上?,F(xiàn)在個人所得稅還有辦法把沒有報的再申報一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報,應該怎么申報呀? 老師,我這個季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個月可以嗎?
10月申報所得稅時,已計入成本費用職工薪酬和實際支付給職工的應付薪酬怎么填?
老師,本月合計和本年累計是不是這樣寫,數(shù)字對不對,有點蒙
借主營業(yè)務成本。借工程施工—合同毛利。貸主營業(yè)務收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司主營水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計稅依據(jù)是哪個科目!
我之前是按工程進度確認了收入,借,應收賬款,貸,工程結(jié)算,待轉(zhuǎn)銷項稅額。
沒有繳納增值稅。
你好,現(xiàn)在業(yè)務已經(jīng)完成了嗎?
我們是一個大項目,工程差不多才進行到三分之一。沒有結(jié)束
好,你可以根據(jù)完工進度來交稅的。
可以繳納了,收到錢了可以繳納。
主要是我們這是異地簡易征收項目,平時開票都是在項目所在地繳納稅款。像我說的這種情況??梢?月直接借:銀行存款,貸應收賬款。然后下月開票的時候在繳納增值稅么?
可以的,可以這么做的。
這種稅務那邊沒問題么?
好,沒有問題的,可以啊。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。