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老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對(duì)方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào)呀? 老師,我這個(gè)季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個(gè)月可以嗎?

2025-10-26 16:44
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-26 16:48

你好不可以的10月才給你沖

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您好,您應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)位置,金額負(fù)數(shù)
2022-01-11
你好,這個(gè)系統(tǒng)它都是默認(rèn)在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。
2025-01-16
是的,12月正常做賬和申報(bào)就是
2023-12-27
您好,這個(gè)您得跟專管員溝通處理
2022-05-21
你好,你紅字沖減之前的,然后按10月的重新做
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