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老師你好,是這樣的場地費用是后付款的,那我還需要補計提每月分?jǐn)偯矗?0月份也要算在合同里,分錄如何做呢,還是需要我反結(jié)賬重新做么?

2024-11-19 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-19 19:58

需要的 借管理費用等 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶1428 追問 2024-11-19 20:19

老師這筆款我是需要付給另一個公司的,但是這個賬是需要算在個人頭上做借款,那我是先借管理費1000,貸:其他應(yīng)收款-個人1000然后實際支付借其他應(yīng)收款,貸銀行存款么?

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齊紅老師 解答 2024-11-19 20:23

你好,你還錢給誰的 這個是其他應(yīng)付款欠了別人的錢,屬于其他應(yīng)付款

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快賬用戶1428 追問 2024-11-19 20:36

付出的場地費是公司付的,但是賬算在個人頭上,因為她個人找的場地,機器產(chǎn)生的利潤有他的分成,也就是營業(yè)成本到時候要分給這個人,到時候要沖減公司為他墊付的場地費,我如何做分錄比較合適呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-19 20:37

算到個人頭上是什么意思?是個人承擔(dān)還是你們企業(yè)承擔(dān)?

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快賬用戶1428 追問 2024-11-19 23:08

是個人承擔(dān),公司給個人先墊付的,后期要跟個人要回來。場地是個人找的,公司到時候要從營業(yè)款中分一部分給個人的

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齊紅老師 解答 2024-11-20 03:23

沒支付不做 支付之后借其他應(yīng)收款貸銀行存款 退回做相反的

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快賬用戶1428 追問 2024-11-20 10:28

那老師這個算到個人頭上其它應(yīng)收,我也需要計提么?

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快賬用戶1428 追問 2024-11-20 10:32

老師,需不需要每個月計提平攤啊

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:33

不需要計提,沒有支付的不做不是嗎?所以說就不需要計提。

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快賬用戶1428 追問 2024-11-20 10:40

老師,你這個借管理費,貸其它應(yīng)付款是付給對方公司的這個,還是個人的呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:41

公司 這個是你單位承擔(dān)的那一部分的

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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:41

個人承擔(dān)的做不了,你單位的成本費用里面又不是你負(fù)擔(dān)。

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快賬用戶1428 追問 2024-11-20 10:47

老師我做的內(nèi)賬呢,完整的分錄如何做呢?

老師我做的內(nèi)賬呢,完整的分錄如何做呢?
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齊紅老師 解答 2024-11-20 10:49

你好,你只做你單位的不行嗎?個人的那個沒有發(fā)生,先不要做。借管理費用,貸其他應(yīng)付款,對方企業(yè)。 單位需要承擔(dān)嗎?不承擔(dān)的話,什么都不需要做。收到了個人的借銀行存款、貸其他應(yīng)付款,支付出去,做相反的。如果是先支付出去, 如果替?zhèn)€人支付的借其他應(yīng)收款、貸銀行存款,收到個人的再做相反的。

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需要的 借管理費用等 貸其他應(yīng)付款
2024-11-19
同學(xué),你好 后面一個分錄
2025-01-20
借應(yīng)付賬款88000 貸長期待攤費用34500 管理費用11500×3 利潤分配,未分配利潤19000 匯算清繳需要納稅調(diào)增19000
2025-05-09
印花稅不需要計提 借稅金及附加 貸銀行存款
2022-07-06
你好,從費用受益期限開始 的月份攤銷
2023-12-05
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