需要的 借管理費用等 貸其他應(yīng)付款
老師,現(xiàn)在需要報7-9月份所得稅,那么我在9月份的賬務(wù)中是不是就計提7-9月份所得稅,做這樣一筆分錄呢,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅。 10月份交的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,是這樣嗎,但是現(xiàn)在是預(yù)交,也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補稅怎么做呢
老師,我公司簽定了一份消防維保合同一年7萬,我需要做攤銷嗎?還是收到票后直接當(dāng)月做一次性費用?票估計要下半年才能開過來,錢也要下半年才付,如果攤銷,我需要1月就做借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款,先攤銷等票來了在做這個分錄
老師,您好,我們付給中介申請的軟著費用,在月初付款,月末拿到發(fā)票,這種還需要做兩筆分錄嗎?分錄是怎么樣的呢?
老師你好,是這樣的場地費用是后付款的,那我還需要補計提每月分?jǐn)偯矗?0月份也要算在合同里,分錄如何做呢,還是需要我反結(jié)賬重新做么?
老師你好,我要付管理費3個月的,如果我分?jǐn)偟矫總€月的分錄是這樣么,借:管理費-場地費1200 貸:應(yīng)付 公司1200 攤銷每個月的是,借:長期累計折舊400 貸400么?還是場地費哪里我直接用長期累計攤銷 1200 貸應(yīng)付賬款1200 然后我借累計攤銷 400 貸:長期累計攤銷呢?
老師,我們的營業(yè)范圍是室內(nèi)裝飾裝修,其他沒有了,看這個經(jīng)營范圍可以開大類勞務(wù),后綴裝修費可以嗎?
老師報個稅的時候失業(yè)保險少寫了一分錢,還用改嗎
一半納稅人取得四百萬形式發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎
匯算清繳補稅按0.0005補稅嗎
公司承接的一個項目的窗戶,結(jié)果項目爛尾了,現(xiàn)在起訴法院給找的第三方鑒定機構(gòu),這個鑒定費怎么入賬,記什么科目?
匯算清繳申報主營業(yè)務(wù)成本包括開的加油的,電費水費嗎?
會計繼續(xù)教育60分在繼續(xù)教育上學(xué),那公需課30分在哪學(xué),
本月發(fā)生額 進項額624197.62 銷項額299695.64 本月繳納增值稅時未勾選325871.72 本月繳納增值稅299695.64-298325=1369.74 這個月的賬怎么做呀
老師,科目余額表的本期的借方期末余額是不是就是本年累計的借方金額
排污費用是計入管理費用吧?
老師這筆款我是需要付給另一個公司的,但是這個賬是需要算在個人頭上做借款,那我是先借管理費1000,貸:其他應(yīng)收款-個人1000然后實際支付借其他應(yīng)收款,貸銀行存款么?
你好,你還錢給誰的 這個是其他應(yīng)付款欠了別人的錢,屬于其他應(yīng)付款
付出的場地費是公司付的,但是賬算在個人頭上,因為她個人找的場地,機器產(chǎn)生的利潤有他的分成,也就是營業(yè)成本到時候要分給這個人,到時候要沖減公司為他墊付的場地費,我如何做分錄比較合適呢?
算到個人頭上是什么意思?是個人承擔(dān)還是你們企業(yè)承擔(dān)?
是個人承擔(dān),公司給個人先墊付的,后期要跟個人要回來。場地是個人找的,公司到時候要從營業(yè)款中分一部分給個人的
沒支付不做 支付之后借其他應(yīng)收款貸銀行存款 退回做相反的
那老師這個算到個人頭上其它應(yīng)收,我也需要計提么?
老師,需不需要每個月計提平攤啊
不需要計提,沒有支付的不做不是嗎?所以說就不需要計提。
老師,你這個借管理費,貸其它應(yīng)付款是付給對方公司的這個,還是個人的呢?
公司 這個是你單位承擔(dān)的那一部分的
個人承擔(dān)的做不了,你單位的成本費用里面又不是你負(fù)擔(dān)。
老師我做的內(nèi)賬呢,完整的分錄如何做呢?
你好,你只做你單位的不行嗎?個人的那個沒有發(fā)生,先不要做。借管理費用,貸其他應(yīng)付款,對方企業(yè)。 單位需要承擔(dān)嗎?不承擔(dān)的話,什么都不需要做。收到了個人的借銀行存款、貸其他應(yīng)付款,支付出去,做相反的。如果是先支付出去, 如果替?zhèn)€人支付的借其他應(yīng)收款、貸銀行存款,收到個人的再做相反的。