您好,可以開的,開以開這個方面的
老師,我們有個個體戶,經(jīng)營范圍是住宅室內(nèi)裝飾裝修,開發(fā)票時開票內(nèi)容寫建筑服務(wù)*勞務(wù)費可以嗎?
經(jīng)營范圍是住宅室內(nèi)裝飾裝修,施工專業(yè)作業(yè)可以開維修費嗎?不是偶爾開。日后也會有所需要,請問開維修費有沒有超出范圍?
老師,經(jīng)營范圍有 ”住宅室內(nèi)裝飾裝修“可以開裝修費嗎
經(jīng)營范圍:住宅室內(nèi)裝飾裝修,可以開建筑服務(wù)*勞務(wù)費嗎? 沒有寫建筑勞務(wù)分包可以這樣開么
經(jīng)營范圍:住宅室內(nèi)裝飾裝修,,,我們提供人過去,業(yè)主提供材料,可以開建筑服務(wù)*勞務(wù)費嗎? 沒有寫建筑勞務(wù)分包可以這樣開么
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
這需要備注不?
看客戶要求,如果客戶要求備注就備注下
備注地址和項目?
是的,地址和項目寫上可以的
我們是室內(nèi)裝修公司,可以開勞務(wù)大類?一般不是開建筑服務(wù)大類嗎?
勞務(wù)也可以開,建筑服務(wù)也可以開
客戶不想要備注,開哪種合適
那就不備注,個人覺得開建筑服務(wù)好些
建筑服務(wù)不是需要備注嗎
以前開票建筑服務(wù)裝修服務(wù)的發(fā)票都備注
但客戶不要,你和客戶溝通下,稅務(wù)局要求備注才能開
問過了不讓寫備注,所以想問一下這個營業(yè)范圍可以開其他類型的發(fā)票不?
勞務(wù)*裝修費, 這樣開也可以的