您好,不能直接用于抵扣增值稅的。需要將形式發(fā)票轉(zhuǎn)換為正式的增值稅專用發(fā)票
一般納稅人出差取得的增值稅專用發(fā)票不可以抵扣嗎?
我們是增值稅一般納稅人,開具的是百分之九的銷項發(fā)票,取得的百分之十三的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎
一般納稅人取得滴滴發(fā)票普票可以計算抵扣增值稅嗎。
小規(guī)模納稅人取得增值稅發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?
我單位是增值稅一般納稅人,取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
怎么才能轉(zhuǎn)換
你們這種是哪方面的發(fā)票?
是因為什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?他們?yōu)槭裁床恢苯娱_專票了?
如果你取得的四百萬形式發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,那么可以抵扣增值稅。如果是增值稅普通發(fā)票,則需要進(jìn)一步確認(rèn)是否屬于特殊情況
居間服務(wù)費取得的咨詢費發(fā)票
公司開的還是個人開的?你把發(fā)票拍我看下
居間發(fā)票是我們自己做的
對方開過來可以開專票的