同學(xué),你好 后面一個分錄

老師 您好,19年的時候一直未交房租 我當(dāng)時做的分錄是 借 長期待攤費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 然后每月對長期待攤費(fèi)用攤銷 這個做可以吧?
我們公司有個咨詢費(fèi),去年發(fā)生的,借,長期待攤費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款,支付了,借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應(yīng)該計(jì)入長期待攤,應(yīng)該是待攤費(fèi)用,請問,分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),
老師 您好,請問購入無形資產(chǎn)最賬務(wù)處理是如何做的呢,我的理解是借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 做攤銷:借:累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 是這樣的嗎 每月的 累計(jì)攤銷和無形資產(chǎn)兩個科目一個貸一個借 金額一樣 代表什么意思呢 如果攤完了 還有金額會存在這兩個科目的嗎
老師現(xiàn)在籌開期的酒店,購買了2個速達(dá)庫存軟件站點(diǎn),1500元/個,那單價沒超過2000,這樣的情況下,應(yīng)該做到長期待攤費(fèi)用還是無形資產(chǎn)里面呢? 是第一種分錄還是第二種分錄呢? 第一種: 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-財(cái)務(wù)軟件 貸:銀行存款 等到開業(yè)之后轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)軟件 貸:長期待攤費(fèi)用 第二種: 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 下個月開始攤 借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷-財(cái)務(wù)軟件攤銷 貸:累計(jì)攤銷-財(cái)務(wù)軟件攤銷
老師,我們公司財(cái)務(wù)代理記賬付的是一年的費(fèi)用,我做的是借長期待攤費(fèi)用,貸銀存,月底這個費(fèi)用還需要做攤銷嗎,攤銷的分錄是不是借累計(jì)攤銷,貸長期待攤 還是說這個費(fèi)用可以直接借管理費(fèi)用,貸銀存,做到一個月算費(fèi)用呢,謝謝老師了
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅,剩下就是繳納個印花稅和工會經(jīng)費(fèi),那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權(quán)限,開票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請問臨時工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺10萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識別號,這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個體工商戶能通過電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)

