那個只能去大廳更正,

【綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報表】為累計申報,系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【10】月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【10】月后的申報數(shù)據(jù)。 可是去11月份更正申報的時候說如果已打印客戶端繳款憑證但是未繳款的建議作廢,作廢會產(chǎn)生滯納金嗎
【綜合所得預(yù)扣預(yù)繳表】校驗結(jié)果:(如果因【累計減除費用】校驗不通過造成申報失敗,請先修改并報送該納稅人的人員信息,再重試申報。) “獲取反饋”操作完成。 申報反饋信息:[更正申報]失敗,該屬期的申報表已通過其他渠道更正或作廢過,如確需更正的,請前往辦稅服務(wù)廳進行更正。
老師,我公司前期的報表數(shù)據(jù)都是錯誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報時選了非小微企業(yè),但實際是屬于的,在申報9月所得稅時還能更正嗎?
企業(yè)所得稅申報往期有誤,但不能更正,需要作廢后面的申報,才能更正,如果作廢再從新申報,屬于逾期申報嗎,會有罰款嗎,無需繳納所得稅
你好!想更正1-8月個稅申報,提示:“由于后期已申報,本期申報表不允許新增人員和修改累計專項附加扣除,如有需要,請前往辦稅服務(wù)廳辦理。本期更正申報成功后,需對后面屬期的申報表進行逐月更正?!蔽蚁雴栆幌?,我能作廢后面的申報,再從1月份開始申報嗎?
老師,社保繳費基數(shù)提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔,這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進項抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個公告?
關(guān)于稅負率進項稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報企業(yè)所得稅的時候可以申報,所以上半年計提了一些已計提未發(fā)放的工資,個稅都正常申報了,三季度申報可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計提的工資,更改個稅申報表,這樣可以嗎