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老師,先進(jìn)制造業(yè)的增值稅加計(jì)抵減增值稅在申報(bào)表中如何填列

2024-11-08 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-08 09:49

附表4,一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫

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快賬用戶1063 追問 2024-11-08 09:50

填寫不了不能寫數(shù)據(jù)進(jìn)去呢

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快賬用戶1063 追問 2024-11-08 09:51

是這樣的

是這樣的
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齊紅老師 解答 2024-11-08 09:52

你好,你們?cè)谶@個(gè)先進(jìn)制造行業(yè)名單里面嗎?

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快賬用戶1063 追問 2024-11-08 09:52

你好,在的是系統(tǒng)自動(dòng)填寫的嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-08 09:53

你好,不是的,我們這邊自己填寫。

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快賬用戶1063 追問 2024-11-08 09:54

那為什么填寫不了呢,上個(gè)月都是有數(shù)據(jù)的,在附表四

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齊紅老師 解答 2024-11-08 09:54

你這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)是不是?

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快賬用戶1063 追問 2024-11-08 09:55

有進(jìn)項(xiàng),20000的進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2024-11-08 09:56

看一下附表2,他填寫了嗎?

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快賬用戶1063 追問 2024-11-08 09:57

附表二沒有填寫

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齊紅老師 解答 2024-11-08 09:57

你好 先去填寫附表2的。

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快賬用戶1063 追問 2024-11-08 09:58

填寫附表2,填在什么地方呢

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齊紅老師 解答 2024-11-08 10:01

第一行和第二行里面填寫呀,一般都是自動(dòng)取數(shù)的這里呀。

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快賬用戶1063 追問 2024-11-08 10:01

就是自動(dòng)取數(shù),現(xiàn)在數(shù)據(jù)沒有出來呢

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齊紅老師 解答 2024-11-08 10:06

那就不清楚了,很有可能是你系統(tǒng)或者是你去看一下統(tǒng)抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)了沒有。

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快賬用戶1063 追問 2024-11-08 10:07

好的,我再看看

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齊紅老師 解答 2024-11-08 10:08

可以的,可以去看一下。

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附表4,一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫
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2024-01-13
你好,學(xué)員 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除如何填增值稅申報(bào)表? 1、填寫增值稅申報(bào)表時(shí),選擇“增值稅一般納稅人報(bào)表”; 2、“銷項(xiàng)稅額歸屬本期應(yīng)/適用稅率”字段中,填寫應(yīng)稅銷售額和歸屬本期的進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入本期可抵扣的金額; 3、“應(yīng)納增值稅”字段中,填寫進(jìn)項(xiàng)稅稅額計(jì)入本期可抵扣的金額; 4、“減免稅額”字段中,填寫應(yīng)稅銷售額中歸屬本期的進(jìn)項(xiàng)稅額(即“應(yīng)稅銷售額歸屬本期應(yīng)稅額”字段中計(jì)入本期可抵扣的金額); 5、“本期實(shí)際應(yīng)繳”字段中,填寫減免稅額后實(shí)際應(yīng)繳金額; 6、“本期實(shí)際繳納”字段中,填寫本期實(shí)際繳納金額及稅種; 7、最后,把稅款情況匯總報(bào)表中的“應(yīng)納稅款額”和“實(shí)繳稅款額”的金額分別填入增值稅申報(bào)表的“本期應(yīng)繳”和“本期實(shí)際繳納”字段中。
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你好,同學(xué) 加計(jì)抵減5%的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入 附加稅正常,稅金及附加
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