附表4,一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫
允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額這個(gè)政策如何填申報(bào)表?
2023年先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策申報(bào)已通過。電子稅務(wù)局如何申報(bào)
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減5%如何填報(bào)呢?
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減,這加計(jì)抵減5%的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,那請(qǐng)問附加稅如何處理呢?
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減5%申報(bào)的時(shí)候填表幾?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
填寫不了不能寫數(shù)據(jù)進(jìn)去呢
是這樣的
你好,你們?cè)谶@個(gè)先進(jìn)制造行業(yè)名單里面嗎?
你好,在的是系統(tǒng)自動(dòng)填寫的嗎
你好,不是的,我們這邊自己填寫。
那為什么填寫不了呢,上個(gè)月都是有數(shù)據(jù)的,在附表四
你這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)是不是?
有進(jìn)項(xiàng),20000的進(jìn)項(xiàng)稅額
看一下附表2,他填寫了嗎?
附表二沒有填寫
你好 先去填寫附表2的。
填寫附表2,填在什么地方呢
第一行和第二行里面填寫呀,一般都是自動(dòng)取數(shù)的這里呀。
就是自動(dòng)取數(shù),現(xiàn)在數(shù)據(jù)沒有出來呢
那就不清楚了,很有可能是你系統(tǒng)或者是你去看一下統(tǒng)抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)了沒有。
好的,我再看看
可以的,可以去看一下。