你好,同學(xué) 加計(jì)抵減5%的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入 附加稅正常,稅金及附加
享受先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策下減免后的增值稅,附加稅應(yīng)該把先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的金額加上,還是也扣除后繳納
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減5%如何填報(bào)呢?
老師好,請問【先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減】的加計(jì)抵減額,要計(jì)入什么科目呢?
老師,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減增值稅金額記入營業(yè)外收入,那這部分抵減金額對應(yīng)的附加稅要不要計(jì)算并且也一并算營業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營業(yè)外收入?
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減,這加計(jì)抵減5%的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,那請問附加稅如何處理呢?
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請問分錄怎么做?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師,這張發(fā)票是不是錯(cuò)的,這是普票,稅率那里是6%,正確應(yīng)該是3%吧。還有預(yù)付帳款的累計(jì)攤銷憑證是跟發(fā)生預(yù)付帳款的憑證記在一起嗎?什么時(shí)候體現(xiàn)累計(jì)攤銷的憑證?
我看附加稅一并加計(jì)抵減了呀?請問這加計(jì)抵減的附加稅也計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
加計(jì)抵減的附加稅也計(jì)入營業(yè)外收入
老師是加計(jì)抵減的附加稅也計(jì)入營業(yè)外收入,還是直接按加計(jì)抵減后的增值稅為基礎(chǔ)再計(jì)提附加稅,而加計(jì)前的附加稅不用管呢?
兩種方式都有 第二種偏多 直接按加計(jì)抵減后的增值稅為基礎(chǔ)再計(jì)提附加稅
請問這個(gè)沒有規(guī)定嗎?正確的應(yīng)該是哪個(gè)呢?
這個(gè)是很實(shí)務(wù)的,沒有具體的規(guī)定