計算加計抵減 借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額 貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額
享受先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策下減免后的增值稅,附加稅應該把先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策的金額加上,還是也扣除后繳納
老師,先進制造業(yè)增值稅加計抵減5%如何填報呢?
老師您好!請問關于先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策,未抵減完的當期可抵減加計抵減額,結轉下期繼續(xù)抵減,是系統(tǒng)自動結轉嗎?
先進制造業(yè)按當期可抵減進項稅額加計5%抵減應納增值稅額,加計抵減金額,計入哪個科目 當期應納稅額為2,加計抵減后,應納稅額為0,如何做分錄。
老師好,請問【先進制造業(yè)增值稅加計抵減】的加計抵減額,要計入什么科目呢?
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
那是做到營業(yè)外收入,還是其他收益呢
有其他收益就做,沒有就做營業(yè)外