你好,你附表四里面需要自己填寫,填寫實(shí)際抵扣徑。
老師,根據(jù)增值稅改革新政,允許生活服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%,那倒年末未抵減完的余額可以轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)抵減嗎
請(qǐng)問:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額,期末未抵減完,結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)抵減,匯算清繳的時(shí)候上一年度未抵減完的,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)年的其他收益科目,是否需要納稅調(diào)減呢?
一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。 這個(gè)是怎么計(jì)算
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè),這個(gè)月繳增值稅應(yīng)該怎樣抵減?
稅務(wù)交材料,關(guān)于增值稅哪些材料啊 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。 二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。 三、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照現(xiàn)行規(guī)定計(jì)算一般計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額(以下稱抵減前的應(yīng)納稅額)后,區(qū)分以下情形加計(jì)抵減: 1.抵減前的應(yīng)納稅額等于零的,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減;
請(qǐng)問老師,公司注冊(cè)資金未實(shí)繳,兩個(gè)股東,分別認(rèn)繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個(gè)事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個(gè)怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個(gè)申報(bào)增值稅。這個(gè)流程是怎么操作的
@董孝彬老師你好,這道題按照平時(shí)做題思路一般不會(huì)錯(cuò),今天做的這道我做錯(cuò)了,您能不能每個(gè)選項(xiàng)給我講講,我想知道自己錯(cuò)哪里了,這道題沒有答案解析。謝謝老師
麻煩問一下,9月1號(hào)以后,個(gè)體工商戶的業(yè)務(wù)人員是否需要繳納社保
企業(yè)因退貨后的生產(chǎn)的產(chǎn)品不能重新出售應(yīng)該如何做分錄
請(qǐng)問抖音平臺(tái)的達(dá)人費(fèi)用,達(dá)人給我們開票開什么內(nèi)容呢
老師,那些項(xiàng)目需要辦理衛(wèi)生許可證?
老師,麻煩問下,為什許可證注銷流程,需要用到營業(yè)執(zhí)照嗎?可以先把營業(yè)執(zhí)照注銷了嗎?
填寫的是1-10月份的累計(jì)數(shù)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。