你好,同學(xué),在增值稅申報(bào)表附表四里可以填寫,加計(jì)抵減的表格,就是附表二 的進(jìn)項(xiàng)稅*加計(jì)抵減率
允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額這個(gè)政策如何填申報(bào)表?
近期出的高新企業(yè)先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減的具體操作如何,電子稅務(wù)局可以操作嗎?本月申報(bào)的時(shí)候可以用這個(gè)政策嗎
財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告 財(cái)政部?稅務(wù)總局公告2023年第43號(hào)這個(gè)最新的政策有解讀嗎?
根據(jù)先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減政策有關(guān)規(guī)定,請(qǐng)貴單位于2023年10月12日前登錄高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)申請(qǐng)列入享受稅收優(yōu)惠名單。您可享受的政策詳見《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第43號(hào))和《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于2023年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳財(cái)行〔2023〕267號(hào))。這個(gè)怎么申請(qǐng)
2023年先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策申報(bào)已通過。電子稅務(wù)局如何申報(bào)
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
是把數(shù)據(jù)一次性填完嗎
有沒有模板數(shù)據(jù)
這個(gè)不用模板,附表四很清楚