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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎

2025-09-10 23:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-10 23:52

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齊紅老師 解答 2025-09-10 23:53

借管理費用貸其他應付款 月底結轉損益就可以

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快賬用戶6536 追問 2025-09-10 23:54

月末結轉的分錄怎么寫

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對的,是的,是這么做的。摘要支付墊付款就可以的?;蛘呤菍憟箐N款。
2023-06-02
借:其他應付款-工會,貸銀存,等到發(fā)票到了,做一筆負數(shù)的借:其他應付款-工會,貸銀存;再做一筆正確的借:其他應付款-工會,貸銀存即可
2021-02-01
同學,你好 借:管理費用 負數(shù) 借:應交稅費-應交增值稅
2023-12-02
你好!現(xiàn)在沒有待攤費用這個一級科目了
2021-12-03
當使用單位工會經(jīng)費購買年節(jié)禮品給員工時,需要從 “其他應付款 - 單位工會” 科目中支出這筆費用。 工會經(jīng)費用于職工福利是符合規(guī)定用途的,不需要再通過福利費科目進行核算。 具體會計分錄 借:其他應付款 - 單位工會 貸:銀行存款 例如,如果購買年節(jié)禮品花費了 2000 元,那么會計分錄就是: 借:其他應付款 - 單位工會 2000 貸:銀行存款 2000 不需要再經(jīng)過 “福利費” 科目進行處理,這樣可以直接反映工會經(jīng)費的使用情況
2024-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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