這個(gè)你們沒有取得發(fā)票嗎,取得是不含稅去申報(bào)個(gè)稅,2000/(1%2B1%)
你好,請(qǐng)問一下公司給顧問支付工資個(gè)稅的問題。 我的做賬分錄:借:其他應(yīng)付款2萬 貸:銀行2萬 同時(shí)這個(gè)月借:管理費(fèi)用2000 貸:其他應(yīng)付款2000.以后每月都要計(jì)入管理費(fèi)2000.現(xiàn)在我要申報(bào)個(gè)稅,怎么申報(bào)呢?
老師,我這個(gè)月給員工做工資,分錄為:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-小李 20000 發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-小李 貸其他應(yīng)付款-法人名字2000 這樣可以嗎?然后小李是不是要申報(bào)個(gè)稅?
老師 我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
公司老板交社保但是不發(fā)老板工資,外賬我們做了一個(gè)工資,比如 借:管理費(fèi)用—工資 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000 借:應(yīng)付職工薪酬 2000 貸:其他應(yīng)收款——社保 500 其他應(yīng)付款——老板 1500 然后這個(gè)其他應(yīng)付款一直不發(fā),我們也有內(nèi)賬,當(dāng)公對(duì)私轉(zhuǎn)賬的時(shí)候做成還款,借其他應(yīng)付款;非公戶的支出取得發(fā)票做進(jìn)費(fèi)用做成借款,貸其他應(yīng)付款,這樣的操作可以么?老板個(gè)稅按2000申報(bào),因?yàn)槔习宓墓べY增加的管理費(fèi)用2000元算不算虛增費(fèi)用?
老師你好,請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)2月個(gè)稅需要繳納84元,我現(xiàn)在做2月份賬計(jì)提工資分錄這樣寫對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-工資7716 管理費(fèi)用-個(gè)稅 84 貸:應(yīng)付職工薪酬 7716 應(yīng)付職工薪酬 84 繳納 工資。借:應(yīng)付工資7716 應(yīng)付職工薪酬84 貸:銀行存款7716 其他應(yīng)收款 84
老師您好,我們公司員工給一個(gè)公司支付了錢,之后釘釘上,找我們公司報(bào)銷。 我覺得本可以開發(fā)票的。 現(xiàn)在該怎么辦呢?可以請(qǐng)對(duì)方公司給我們公司開專票嗎?會(huì)不會(huì)有虛開發(fā)票嫌疑,或者被查的可能性,畢竟資金流和發(fā)票不一致。還需要證據(jù)鏈條備查。
老師,請(qǐng)問不做業(yè)務(wù)也不裝人的母公司(僅有兩個(gè)股東)可以不開社保賬戶嗎?
進(jìn)來發(fā)票有規(guī)格型號(hào),開出去忘記寫了,有事么
老師好,我是景區(qū)。五一期間市政府發(fā)放了政府消費(fèi)券,請(qǐng)問游客來旅游消費(fèi)抵用消費(fèi)券的部分怎么做賬?
老師您好 如果是保溫袋 帆布袋 購(gòu)買的布用于生產(chǎn)是記原材料,備料是記庫(kù)存商品?
小規(guī)模公司,可以進(jìn)貨開專用發(fā)票嗎
老師,分公司沒有人員啦,個(gè)人所得稅需要0申報(bào)么?
老師,借貸怎么容易區(qū)分出來
定期定額的個(gè)體戶也要申報(bào)稅嗎
公司貸了款,還款時(shí)還本金和利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以給我們開專票,但是我不敢抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我們公司沒有用于免稅項(xiàng)目、簡(jiǎn)易計(jì)稅的業(yè)務(wù),對(duì)外開票開具現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。符合三流一致是不是就可以申請(qǐng)專票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊老師,資金流(貸款銀行和我們公司之間)發(fā)票流(貸款銀行給我們公司開發(fā)票)業(yè)務(wù)流(貸款銀行給我們公司撥款)
沒有發(fā)票
2000/1.01,計(jì)算下來得1980.20元。這個(gè)不含稅價(jià),計(jì)算嗎?然后個(gè)稅操作系統(tǒng)該怎么填寫呢?是不是要填寫勞動(dòng)報(bào)酬所得
需要取得發(fā)票才可以稅前扣除,光申報(bào)沒有用,還是不能稅前扣除,這個(gè)不含稅價(jià),計(jì)算 需要取得發(fā)票,沒有發(fā)票按2000去申報(bào),是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
那我沒發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)該怎么操作呢
勞務(wù)報(bào)酬那里點(diǎn)進(jìn)來,然后添加這個(gè)人的信息嗎?
先添加人員信息,之后去申報(bào),填寫2000 ,取得發(fā)票 ,沒有發(fā)票你這個(gè)匯算清繳一樣納稅調(diào)增,多虧
我們現(xiàn)在是這樣,這個(gè)人首先不是我們員工,是請(qǐng)的顧問,然后給人都工資,現(xiàn)在做賬呢,沒有按2000來沖,共沖2萬,這樣我就按2000報(bào),他就不用交稅了吧
按勞務(wù)報(bào)酬超過800元就需要交個(gè)稅了
那我報(bào)稅時(shí),咋填呢?勞務(wù)報(bào)酬表打開,人家讓填人員工號(hào),可是他不是我們員工,我怎么填
你這個(gè)叫對(duì)方開發(fā)票給你們發(fā)票備注欄寫需要代扣個(gè)稅再去扣就可以
不是,這個(gè)就是公司請(qǐng)個(gè)人做顧問,給人發(fā)的工資,個(gè)人不一定就能開出發(fā)票啊。。您說的意思是公司給個(gè)人的工資,個(gè)人還必須提供發(fā)票了嗎
親,你不是說不是你員工嗎,取得對(duì)方開發(fā)票,不是員工按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,
首先,作為個(gè)人我要是被哪個(gè)企業(yè)請(qǐng)去做顧問,說好的工資一年2萬,那我肯定拿到手是2萬,公司不可能從我的2萬里扣錢,我也不給公司開票
那你做費(fèi)用代扣個(gè)稅匯算清繳納稅調(diào)增
我只是覺得你們這樣不合算,你要是不取得發(fā)票,那這個(gè)就按2000申報(bào)個(gè)稅匯算清繳納稅調(diào)增就可以
我知道取得發(fā)票對(duì)我們肯定好些,可是對(duì)方?jīng)]發(fā)票,我也只能按沒發(fā)票處理了。
還有調(diào)增后,這個(gè)交稅是我們公司在系統(tǒng)上給他交嗎,就是我們除了給他2萬,還需要匯算清繳后給他交個(gè)稅嗎,還是他自己通過個(gè)人app自己去繳納呢
這個(gè)交稅是我們公司在系統(tǒng)上給他交嗎 是的,需要匯算清繳后給他交個(gè)稅嗎,還是他自己通過個(gè)人app自己去繳納呢 對(duì)方自己去操作,不是你們,