你好,這個是填寫附表4。
允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額這個政策如何填申報表?
老師,先進制造業(yè)增值稅加計抵減5%如何填報呢?
老師,先進制造業(yè)加計抵減第一期:前面幾個月合計的進項5%加計抵減額有10萬,當(dāng)期應(yīng)交增值稅3萬,加計申報表余額7萬,當(dāng)期抵減后不用繳納增值稅,那就當(dāng)期這個加計抵減業(yè)務(wù)要怎么做分錄啊
填寫增值稅報表時,先進制造企業(yè)可加計抵減5%進項稅,同時還需要加計5%的進項轉(zhuǎn)出嗎
老師,先進制造業(yè)增值稅加計抵減,這加計抵減5%的增值稅計入營業(yè)外收入,那請問附加稅如何處理呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,個體工商戶開票會不會查
老師,有個個體戶掛名業(yè)主,做裝修的,去年開了40多萬票,沒取得成本發(fā)票,有公戶,去年公戶只有一筆銀行流水轉(zhuǎn)給了一個實際經(jīng)營者,之前沒有做人員工資,匯算一份稅沒交,現(xiàn)在可以改去年的申報嗎加個人把這個流水去做成員工工資,年底想變更業(yè)主不想交太多水,現(xiàn)在算下來個稅太多了
去年7月開了張800元的發(fā)票,但季報和年報都填了零,需不需要更正
公司購入商品10萬,計入應(yīng)付帳款,后面要付款時只用付9萬,這1萬如何做賬
在算報價時,當(dāng)月成本費用71萬,人工費用59萬5千,預(yù)估醬腌菜每月360000包,凈菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,怎么算每個產(chǎn)每包的成本費用比例呢?
老師,公司租的房子一年10萬,我這個費用是不是得按月分攤???
這個領(lǐng)域變更怎么操作?電子稅務(wù)局上哪里可以操作?還是是由申請高企時就決定的?
老師您好,請問做銀行付款的時候,有手續(xù)費,是把手續(xù)費和每筆付款做在一起正規(guī)些,還是把所有手續(xù)費做在一起正規(guī)些呢?
如果下個月的工資能發(fā)5000,之后拿3000出來,我還有2000,拿500出來交房租。還有150生活費
如果下個月的工資能發(fā)5000,之后拿3000出來,我還有2000,拿500出來交房租。還有150生活費
本期發(fā)生額只填本月的嘛?
剛進來的提示是1-12月
你好!是的。你按月申報,所以本期發(fā)生額填本月