你好,這個(gè)是填寫附表4。
允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額這個(gè)政策如何填申報(bào)表?
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減5%如何填報(bào)呢?
老師,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減第一期:前面幾個(gè)月合計(jì)的進(jìn)項(xiàng)5%加計(jì)抵減額有10萬,當(dāng)期應(yīng)交增值稅3萬,加計(jì)申報(bào)表余額7萬,當(dāng)期抵減后不用繳納增值稅,那就當(dāng)期這個(gè)加計(jì)抵減業(yè)務(wù)要怎么做分錄啊
填寫增值稅報(bào)表時(shí),先進(jìn)制造企業(yè)可加計(jì)抵減5%進(jìn)項(xiàng)稅,同時(shí)還需要加計(jì)5%的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減,這加計(jì)抵減5%的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那請(qǐng)問附加稅如何處理呢?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
本期發(fā)生額只填本月的嘛?
剛進(jìn)來的提示是1-12月
你好!是的。你按月申報(bào),所以本期發(fā)生額填本月