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老師,先進制造業(yè)增值稅加計抵減5%申報的時候填表幾?

2024-01-13 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 16:04

你好,這個是填寫附表4。

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快賬用戶2042 追問 2024-01-13 16:05

本期發(fā)生額只填本月的嘛?

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快賬用戶2042 追問 2024-01-13 16:05

剛進來的提示是1-12月

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齊紅老師 解答 2024-01-13 16:08

你好!是的。你按月申報,所以本期發(fā)生額填本月

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你好,這個是填寫附表4。
2024-01-13
附表4,一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫
2024-11-08
“我要辦稅-綜合信息報告-資格信息報告-適用加計抵減政策的聲明”。加計扣除進項*5% 附表四一般項 目加計扣除本期發(fā)生額
2023-11-07
你好,這個就沒必要做轉(zhuǎn)出的
2023-12-13
你好,學(xué)員 進項稅加計扣除如何填增值稅申報表? 1、填寫增值稅申報表時,選擇“增值稅一般納稅人報表”; 2、“銷項稅額歸屬本期應(yīng)/適用稅率”字段中,填寫應(yīng)稅銷售額和歸屬本期的進項稅額,同時填寫進項稅額計入本期可抵扣的金額; 3、“應(yīng)納增值稅”字段中,填寫進項稅稅額計入本期可抵扣的金額; 4、“減免稅額”字段中,填寫應(yīng)稅銷售額中歸屬本期的進項稅額(即“應(yīng)稅銷售額歸屬本期應(yīng)稅額”字段中計入本期可抵扣的金額); 5、“本期實際應(yīng)繳”字段中,填寫減免稅額后實際應(yīng)繳金額; 6、“本期實際繳納”字段中,填寫本期實際繳納金額及稅種; 7、最后,把稅款情況匯總報表中的“應(yīng)納稅款額”和“實繳稅款額”的金額分別填入增值稅申報表的“本期應(yīng)繳”和“本期實際繳納”字段中。
2023-09-06
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