你好,這個(gè)就沒必要做轉(zhuǎn)出的
允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額這個(gè)政策如何填申報(bào)表?
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè),這個(gè)月繳增值稅應(yīng)該怎樣抵減?
老師,9月份出臺的政策先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減增值稅應(yīng)納稅額,這個(gè)是指進(jìn)項(xiàng)稅的的5%可以退還嗎?
公司可以享受加計(jì)抵減政策5%(自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額),這樣提示怎么填寫
允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,附表四應(yīng)該怎么填寫
電子退稅金額怎么查的到退的哪筆稅呢?
投資款73000元申報(bào)印花稅,錯(cuò)填75000元,并已繳納稅款,現(xiàn)在更正申報(bào)如何操作?!謝謝!
稅率1%的普通發(fā)票入帳是含1%稅率入還是按除去1%的稅率入帳
生產(chǎn)銷售一體的制造業(yè)工廠的成本核算怎么做
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們在交易中心平臺的系統(tǒng)入金怎么做分錄呢
進(jìn)出口公司 我們收到美國客戶貨款11.3萬人民幣,開形式發(fā)票,價(jià)10萬,稅1.3萬,稅率13% 支付國內(nèi)供應(yīng)商貨款9.04萬人民幣(價(jià)8萬,稅1.04萬,13%稅率) 營業(yè)利潤2萬 應(yīng)交稅費(fèi)1.3萬,退稅1.04萬 請問以上計(jì)算對嗎?
最近出了一個(gè)政策,就是關(guān)于電商互聯(lián)網(wǎng)涉稅信息報(bào)送的,我想咨詢了解一下,包含跨境電商嗎?
請問公司注冊資本100萬,股東已實(shí)繳100萬,新股東用100萬購買100%股份,請問原股東實(shí)繳的100萬算不算新股東的實(shí)繳,新股東還要不要實(shí)繳。驗(yàn)資算不算
取得出讓土地繳納的契稅,印花稅都計(jì)入無形資產(chǎn)嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,在融資租入固定資產(chǎn)的時(shí)候,如果涉及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)該如何處理呢?