同學(xué),你好 與其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的收入或者數(shù)量直接掛鉤的,應(yīng)按規(guī)定計(jì)算繳納增值稅。 填在無票收入里面
老師,我們單位是民非企業(yè),養(yǎng)老院,收到政府補(bǔ)貼,這個在增值稅申報(bào)表中如何申報(bào)我們開的發(fā)票在免稅那里填寫,但是政府補(bǔ)貼是無票收入,那這怎么填
企業(yè)收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼返還,判斷下來是不用交增值稅的,那么這筆金額需要在增值稅申報(bào)表中哪里申報(bào)填寫嘛,如果要的話填哪里呀
政府補(bǔ)貼收入開了免稅的發(fā)票,報(bào)增值稅時需要在哪里填相關(guān)的數(shù)據(jù)嗎?
收到財(cái)政局的獎金,開具的是與銷售行為無關(guān)的財(cái)政補(bǔ)貼收入,這個在申報(bào)增值稅的時候需要填嗎
老師好 請問取得不征收增值稅的財(cái)政補(bǔ)貼收入,已開票,應(yīng)該如何填寫增值稅申報(bào)表?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
開的票是與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入
同學(xué),你好 那不需要繳納增值稅
我知道不繳稅,我是想問填在哪里
同學(xué),你好 你是開票了嗎??
老師,你看一下
同學(xué),你好 這種不需要填寫申報(bào)表的
那個稅的經(jīng)營所得里面需要填寫嗎
同學(xué),你好 對于所得稅,要符合條件才可以免 政府補(bǔ)貼免稅需要滿足以下三個條件: 1.企業(yè)可以提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金發(fā)放文件。 1.財(cái)政部門或別的發(fā)放資金的政府部門對該資金有特定的資金管理方法或詳細(xì)管理要求。 1.企業(yè)單獨(dú)核算資金和資金發(fā)生的費(fèi)用。
這個是什么意思呢
我填利潤表里面還體現(xiàn)這個金額嗎
同學(xué),你好 要體現(xiàn)這個金額