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Q

老師好 請問取得不征收增值稅的財政補貼收入,已開票,應(yīng)該如何填寫增值稅申報表?

2023-07-13 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 11:12

你好,這個不需要在增值稅里面填報的。

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快賬用戶2528 追問 2023-07-13 11:14

在提交申報的時候,會提示“尊敬的納稅人,當前申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計必須大于等于當前開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計,這樣直接申報會不會有什么影響?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 11:21

不征稅稅率開具的,不用申報增值稅。說白了就是正式點的收據(jù)

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快賬用戶2528 追問 2023-07-13 11:23

現(xiàn)在報稅顯示錯誤怎么弄

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快賬用戶2528 追問 2023-07-13 11:24

不理會怕到時候會鎖盤呢

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齊紅老師 解答 2023-07-13 11:30

你看是否有其他的含稅收入是否遺漏?

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快賬用戶2528 追問 2023-07-13 11:31

沒有就是這一筆金額正好

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齊紅老師 解答 2023-07-13 11:35

那就聯(lián)系稅局12366看怎么處理哈,穩(wěn)妥一點

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你好,這個不需要在增值稅里面填報的。
2023-07-13
你好同學(xué) 不需要在納稅申報表中填寫。 對于企業(yè)所得稅,如果選擇符合不征稅,那么對應(yīng)的成本費用也不得計算扣除??;如果金額小,建議還是作為企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入,這樣對應(yīng)的成本費用就可以正??鄢?/div>
2023-12-07
你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的?不征稅的嗎?
2023-11-29
您好同學(xué)。如果上月做了無票收入申報那么這個月在不開票收入申報那里直接填負數(shù)就可以了。
2021-07-02
你好,所得稅申報表的時候填寫利潤總額和不征稅收入。增值稅不需要申報。
2025-01-09
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