購入貨物時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 無償贈送客戶時: 計算銷項稅額:假設(shè)外購貨物成本為 A,增值稅稅率為 13%,則銷項稅額 = A×13%。 借:營業(yè)外支出(A %2B A×13%) 貸:庫存商品 A 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(A×13%)
你好,老師。外國客戶免費贈送了幾件物品,我們申報并繳納了關(guān)稅,增值稅,稅務(wù)局要求我們對貨物做銷售增值稅申報。請問會計分錄怎么做?
老師您好,我單位一般納稅人企業(yè),我單位無償贈送貨物給客戶~按稅法需要視同銷售,會計分錄怎么處理呢~所得稅這方面怎么處理呢,記在營業(yè)外支出?
公司購買的禮品無償贈送給客戶是要視同銷售繳納增值稅的吧,如果是的話,會計上要確認收入么,如何做會計分錄
老師您好!我是一家房開企業(yè),外購了一批物資用作免費贈送給客戶,在稅法上,購進的貨物應(yīng)視同銷售,繳納增值稅,贈送的物資在會計分錄上作業(yè)務(wù)招待費處理,請問這筆會計分錄怎樣做?
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購進的貨物作為投資,用于其他單位或個體工商戶、分配給股東或投資者、無償贈送給其他單位或個人,這里送個人客戶可以視同銷售,那么我們買進的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業(yè)務(wù)招待費不抵扣增值稅呢
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
持有待售、債權(quán)重組配套結(jié)轉(zhuǎn)進什么科目?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機械、現(xiàn)在有的機械想二手對外處理、買家要我們公司開機械票給他們、我們也沒有賣機械的資質(zhì)、能開出賣機械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準備離職了,需要給他發(fā)放一筆補償金,這個補償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?