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你好,老師。外國客戶免費贈送了幾件物品,我們申報并繳納了關稅,增值稅,稅務局要求我們對貨物做銷售增值稅申報。請問會計分錄怎么做?

2020-09-10 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-10 13:59

同學你好 讓你們銷售的時候繳納增值稅嗎

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同學你好 讓你們銷售的時候繳納增值稅嗎
2020-09-10
同學你好 借庫存商品 貸銀行存款 這個93就可以做庫存商品 ?
2023-08-07
借:管理費用-業(yè)務招待費? 貸,主營業(yè)務收入 貸應交稅費-增值稅-銷項。
2023-05-19
購入貨物時: 借:庫存商品 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 無償贈送客戶時: 計算銷項稅額:假設外購貨物成本為 A,增值稅稅率為 13%,則銷項稅額 = A×13%。 借:營業(yè)外支出(A %2B A×13%) 貸:庫存商品 A 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(A×13%)
2024-10-09
你好,增值稅計入視同銷售金額處理,
2021-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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