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公司購買的禮品無償贈(zèng)送給客戶是要視同銷售繳納增值稅的吧,如果是的話,會(huì)計(jì)上要確認(rèn)收入么,如何做會(huì)計(jì)分錄

2023-01-04 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 15:33

你好是的 借營業(yè)外支出 ,貸庫存商品? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)??

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快賬用戶9484 追問 2023-01-04 15:37

那會(huì)計(jì)上是不確認(rèn)收入的是么

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:42

你好是的這樣處理對(duì)的?

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快賬用戶9484 追問 2023-01-04 15:45

那納稅申報(bào)表上是按照不開票收入去申報(bào)么

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齊紅老師 解答 2023-01-04 15:52

就是這樣填寫申報(bào)。

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你好是的 借營業(yè)外支出 ,貸庫存商品? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)??
2023-01-04
購入貨物時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 無償贈(zèng)送客戶時(shí): 計(jì)算銷項(xiàng)稅額:假設(shè)外購貨物成本為 A,增值稅稅率為 13%,則銷項(xiàng)稅額 = A×13%。 借:營業(yè)外支出(A %2B A×13%) 貸:庫存商品 A 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(A×13%)
2024-10-09
宣傳用的小商品建議不要視同銷售,直接費(fèi)用化,計(jì)入銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi)即可。
2020-12-30
?您好,增值稅視同銷售,進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出的,但不確認(rèn)收入 借:營業(yè)外支出? ?貸:存貨? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2023-06-23
網(wǎng)絡(luò)延遲卡住了,所以未上傳成功,已恢復(fù)。
2023-06-23
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