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老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,還是屬于視同銷(xiāo)售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項(xiàng)抵扣:用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 視同銷(xiāo)售:講資產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人
無(wú)償贈(zèng)送的商品是不是視同銷(xiāo)售繳納增值稅,贈(zèng)送給別人的東西是不是買(mǎi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額得轉(zhuǎn)出,具體要交哪些稅,會(huì)計(jì)分錄是什么,請(qǐng)回答
無(wú)償贈(zèng)送的商品是不是視同銷(xiāo)售繳納增值稅,贈(zèng)送給別人的東西是不是買(mǎi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額得轉(zhuǎn)出,具體要交哪些稅,會(huì)計(jì)分錄是什么,請(qǐng)回答
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無(wú)償贈(zèng)送的商品是不是視同銷(xiāo)售繳納增值稅,贈(zèng)送給別人的東西是不是買(mǎi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額得轉(zhuǎn)出,具體要交哪些稅,會(huì)計(jì)分錄是什么,請(qǐng)回答
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說(shuō)明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬(wàn),費(fèi)用15萬(wàn),稅費(fèi)5萬(wàn),人工3萬(wàn),怎么計(jì)算利潤(rùn)率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
流動(dòng)負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級(jí)尊享無(wú)憂課在哪看 沒(méi)找到
老師季度銷(xiāo)售貨物20萬(wàn)出租不動(dòng)產(chǎn)11萬(wàn)這個(gè)怎么交稅
以前年度,開(kāi)票做了收入但是沒(méi)做應(yīng)收賬款。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬(wàn),實(shí)際應(yīng)收是240萬(wàn),現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是等以后收到款項(xiàng)再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個(gè)封面買(mǎi)大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買(mǎi)的,這個(gè)尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開(kāi)公司,現(xiàn)在5月申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時(shí),此格是填4月實(shí)際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實(shí)際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候本期收入那里是填基本工資+績(jī)效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
這里沒(méi)有涉及到交企業(yè)所得稅吧
無(wú)償贈(zèng)送購(gòu)進(jìn)商品會(huì)計(jì)分錄不對(duì)吧,視同銷(xiāo)售了為什么進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出,還有你那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)為什么又涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額
無(wú)償贈(zèng)送有兩種情形,把自制的產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送了,把購(gòu)進(jìn)的商品無(wú)償贈(zèng)送了。兩種處理增值稅的情形不同。