您好,可以的哦,退回時(shí)公司部分沖管理費(fèi)用,個(gè)人部分沖其他應(yīng)收款
社保如果當(dāng)月發(fā)生正常繳費(fèi)和調(diào)整繳費(fèi),當(dāng)月的賬務(wù)怎樣處理?并且有多名員工已經(jīng)離職。 是不是正常繳納部分正常做,借:管理費(fèi)用——社保/醫(yī)保 其他應(yīng)收——代繳(下月員工發(fā)放工資時(shí)扣除)貸:銀行存款 ? 那調(diào)整繳納部分應(yīng)該怎么處理?尤其是個(gè)人部分
老師,公司代繳納員工個(gè)人繳納部分的社保和收到員工的社保費(fèi)是什么分錄,這個(gè)員工已離職,是要走其他應(yīng)收款嗎
分錄1:計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保公司部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分 分錄2:付社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師,是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄,如下: 分錄3:計(jì)提社保和付社保費(fèi) 借:管理費(fèi)用-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款
公司有人掛社保,麻煩老師看下我的分錄對(duì)不對(duì),計(jì)提社保公司部分 ,借:管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。幫某人代墊社保費(fèi),借:其他應(yīng)付款—張三 貸:其他應(yīng)收款—張三—代墊社保費(fèi) (1302.92),個(gè)人部分和公司部分 。 借:其他應(yīng)收款—張三 代墊社保費(fèi)1302.92 貸:管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)908.06 其他應(yīng)收款—養(yǎng)老保險(xiǎn) 394.86 ,我感覺(jué)我漏了,應(yīng)付職工薪酬 社會(huì)保險(xiǎn)部分 我應(yīng)該是多算了 代掛社保個(gè)人的部分 ,也就是908.06元
多繳納離職員工社保,已經(jīng)申請(qǐng)退回,公司部分可以?huà)旃芾碣M(fèi)用嗎?個(gè)人部分掛其他應(yīng)收款。
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎