你好,是按開票收入申報(bào)增值稅 匯兌損益計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算,是不會影響收入的,所以開票收入和營業(yè)收入是一致的才對?

請問車輛處置損益計(jì)入到營業(yè)外收入了,然后增值稅申報(bào)的時(shí)候按未開票收入申報(bào)了,然后導(dǎo)致利潤表中的營業(yè)收入總額與增值稅申報(bào)表中的本年累計(jì)銷售額對不上,會有什么問題嗎?需要怎么調(diào)整嗎
老師,我想問下,我們企業(yè)目前是按照已發(fā)貨的標(biāo)準(zhǔn)來確認(rèn)收入的,不管本月有沒有開票都確認(rèn)為收入,那么在報(bào)增值稅的時(shí)候就會有申報(bào)系統(tǒng)帶出來的收入和賬里的收入不一致,那我可以完全按照賬面來申報(bào)么
老師,你好,我想問一下,我們公司一般納稅人是做電子產(chǎn)品的,但是我們銷售固定資產(chǎn)模具,開票的時(shí)候按照13%開票出去,我賬上做固定資產(chǎn)清理,沒有放營業(yè)收入,是放在營業(yè)外收,導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表的收入和我賬上財(cái)務(wù)報(bào)表的收入不一致,怎么辦?
您好,請問一下出口企業(yè)銀行匯率產(chǎn)生的損益,在申報(bào)增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,開票收入和營業(yè)收入不一致怎么弄???是按照開票收入什么申報(bào),還是按照開票收入和匯兌損益合理數(shù)申報(bào)?
老師請問一下,收入明細(xì)賬和利潤表營業(yè)收入一致,但是到增值稅納稅申報(bào)表系統(tǒng)上的填報(bào)未開票收入哪里不一致了怎么處理呢,總收入一致就是到填報(bào)納稅申報(bào)表有欄未開票收入的哪里的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的未開票收入金額不一致
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎


請問系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益把匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入了,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表的入比增值稅多了,我該怎么處理?
你好,匯兌損益計(jì)入? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 核算,應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤才對。