你好,同學(xué),請(qǐng)稍等,稍后發(fā)你。
老師好,客戶五月份在我家買貨5000元已經(jīng)提走,六月份客戶回款5000元,要求我家六月份多給他開店發(fā)票,發(fā)票金額為5120元,請(qǐng)問老師我應(yīng)該怎么記分錄?我是會(huì)計(jì)小白一個(gè),還懇請(qǐng)老師將月份,和金額幫我解析清楚,謝謝老師了。
我方給客戶加工一批產(chǎn)品1萬元,加工合同簽訂的是1萬元,開的增值稅發(fā)票也是一萬元,交貨后客戶反映有不良品共計(jì)5000元,然后客戶付款也只付5000元,剩下的5000元客戶不付款,客戶說有不良品不支付,然后給我們開了一個(gè)質(zhì)量索賠通知書,里面包含了說明不良品明細(xì)和價(jià)格等之類的,客戶說讓我們拿這個(gè)索賠書來做賬(做不支付給我們那5000塊的賬。)請(qǐng)問,這5000塊我該怎么做賬,怎么寫分錄呢?
老師,客戶訂單6-98 貨款為14942元,訂單 6-99貨款為18836元,合計(jì)金額33778元,今天兩個(gè)訂單只發(fā)一部份貨給客戶,收了21769元,請(qǐng)問老師,該怎么做賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,客戶訂單6-98 貨款為14942元,訂單 6-99貨款為18836元,合計(jì)金額33778元,今天兩個(gè)訂單只發(fā)一部份貨給客戶,收了21769元,請(qǐng)問老師,該怎么做賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們公司發(fā)完 6月份工資后才知道6月份少算了甲員工2天工資235元,因?yàn)橘~已做,235元由我們單位的一個(gè)負(fù)責(zé)人墊付給了甲員工,請(qǐng)問該怎么做賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
如果已發(fā)貨商品控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移,可以確認(rèn)對(duì)應(yīng)收入。 借:應(yīng)收賬款21769 貸:主營業(yè)務(wù)收入21769/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)21769/1.13×0.13 借:銀行存款21769 貸:應(yīng)收賬款21769
老師,對(duì)方付的是現(xiàn)款,不存在應(yīng)收
也可以不用應(yīng)收賬款,直接計(jì)入銀行存款。
老師,另外未發(fā)的貨不用管嗎
未發(fā)的貨不用做會(huì)計(jì)處理
謝謝老師!
同學(xué),不客氣,應(yīng)該的。