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老師,我們公司發(fā)完 6月份工資后才知道6月份少算了甲員工2天工資235元,因?yàn)橘~已做,235元由我們單位的一個(gè)負(fù)責(zé)人墊付給了甲員工,請(qǐng)問該怎么做賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做

2024-07-15 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-15 08:11

您 好,就是補(bǔ)分錄,借:管理費(fèi)用等-工資 235 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 235 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 235 貸:其他應(yīng)付款 235 公司以后轉(zhuǎn)給負(fù)責(zé)人 借:其他應(yīng)付款 235 貸:銀行 235

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快賬用戶7470 追問 2024-07-15 08:15

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-07-15 08:16

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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快賬用戶7470 追問 2024-07-15 08:25

老師,公司下個(gè)月發(fā)工資時(shí)再還給負(fù)責(zé)人嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-15 08:26

您?好,可以的哦,這個(gè)錢不多,負(fù)責(zé)人也不焦急要的,下月發(fā)工資時(shí)一起發(fā)給他

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快賬用戶7470 追問 2024-07-15 08:31

那下個(gè)月工資還要計(jì)提235元嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-15 08:32

您好,不用的哦,這個(gè)月咱不是補(bǔ)計(jì)提了么,如果上面分錄沒有做,下月工資里加上這個(gè)235,一起寫分錄也是可以的

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快賬用戶7470 追問 2024-07-15 08:33

請(qǐng)問老師,補(bǔ)付的235元工資在下個(gè)月怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-07-15 08:34

您?好,如果上面分錄我們做好了 下月付工資時(shí)(下月工資A) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 A? ? ?其他應(yīng)付款 235? 貸:? 銀行 A%2B235

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快賬用戶7470 追問 2024-07-15 08:35

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-07-15 08:37

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您生活幸福~??

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快賬用戶7470 追問 2024-07-15 08:51

老師,我們公司采購原材料A20000元,不含稅,供應(yīng)商說如果開票的話另加稅2000元,我公司從公賬付款20000元給供應(yīng)商,供應(yīng)商說稅2000元從私賬付給他們,請(qǐng)問老師,為什么稅金要求從私賬付

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齊紅老師 解答 2024-07-15 08:58

您好,確認(rèn)一下他們是開票20000還是22000元,我估計(jì)他們只開20000元

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您 好,就是補(bǔ)分錄,借:管理費(fèi)用等-工資 235 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 235 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 235 貸:其他應(yīng)付款 235 公司以后轉(zhuǎn)給負(fù)責(zé)人 借:其他應(yīng)付款 235 貸:銀行 235
2024-07-15
你好,在七月份進(jìn)行估計(jì)提就可以算是這個(gè)。負(fù)責(zé)人墊付的報(bào)銷。
2024-07-15
你好,不用反結(jié)賬,直接做在7月份的賬里,補(bǔ)計(jì)提6月工資
2020-08-14
您好。請(qǐng)問您計(jì)提了沒有
2021-12-30
按用工性質(zhì)處理: 若為正式員工:憑工資表入賬,計(jì)提時(shí)借 “工程施工 - 人工費(fèi)”,發(fā)放時(shí)扣個(gè)稅(如 10000 元工資個(gè)稅 290 元),申報(bào)個(gè)稅并繳社保(若需)。 若為臨時(shí)工:需個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,憑票入賬并代扣 20%-40% 勞務(wù)個(gè)稅,無票則暫估需納稅調(diào)增。 下游人員工資由甲方代發(fā)時(shí),需下游公司開票,通過三方協(xié)議確認(rèn)代發(fā)金額抵減應(yīng)付賬款
2025-05-19
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