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老師,我們公司發(fā)完 6月份工資后才知道6月份少算了甲員工2天工資235元,因為賬已做,235元由我們單位的一個負責人墊付給了甲員工,請問該怎么做賬呢,會計分錄怎么做

2024-07-15 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-15 08:30

你好,在七月份進行估計提就可以算是這個。負責人墊付的報銷。

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齊紅老師 解答 2024-07-15 08:31

借費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款

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您 好,就是補分錄,借:管理費用等-工資 235 貸:應付職工薪酬-工資 235 借:應付職工薪酬-工資 235 貸:其他應付款 235 公司以后轉給負責人 借:其他應付款 235 貸:銀行 235
2024-07-15
你好,在七月份進行估計提就可以算是這個。負責人墊付的報銷。
2024-07-15
你好,不用反結賬,直接做在7月份的賬里,補計提6月工資
2020-08-14
您好。請問您計提了沒有
2021-12-30
按用工性質處理: 若為正式員工:憑工資表入賬,計提時借 “工程施工 - 人工費”,發(fā)放時扣個稅(如 10000 元工資個稅 290 元),申報個稅并繳社保(若需)。 若為臨時工:需個人代開勞務發(fā)票,憑票入賬并代扣 20%-40% 勞務個稅,無票則暫估需納稅調增。 下游人員工資由甲方代發(fā)時,需下游公司開票,通過三方協(xié)議確認代發(fā)金額抵減應付賬款
2025-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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