你好,往年的補(bǔ)貼調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入,貸:其他應(yīng)付款
老師你好,我們是一家農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)農(nóng)場(chǎng)的物業(yè)公司,為了搞活市場(chǎng),給商戶和菜農(nóng)和小商販每100斤補(bǔ)貼1的元的券,然后券換現(xiàn)金,原來(lái)券錢賬都是一個(gè)人保管,老板現(xiàn)在不放心,讓想辦法怎么做到監(jiān)管,確實(shí)補(bǔ)貼數(shù)額也大,老師有什么好辦法嗎
老師你好!有一筆補(bǔ)貼款是要付給農(nóng)戶的,本來(lái)是要除了增值稅稅款剩余的錢補(bǔ)貼給農(nóng)戶,但是由于失誤我忘記把稅款減掉全部付給農(nóng)戶了,如果不把稅款收回來(lái)由公司來(lái)承擔(dān)這筆稅款,這個(gè)分錄要怎么做?
老師 我們生產(chǎn)農(nóng)家肥低價(jià)賣給煙農(nóng) 公司按照我們賣給煙農(nóng)的噸數(shù)給我們相應(yīng)的補(bǔ)貼但我們需要開發(fā)票給公司 現(xiàn)在我有兩個(gè)疑問(wèn) 1.公司給的補(bǔ)貼我們需要交增值稅嗎?算不算我們的收入,我矛盾的是畢竟我們是開發(fā)票了。2.我們發(fā)票開的金額是20萬(wàn),公司只認(rèn)了19萬(wàn)并且當(dāng)月已到賬,剩下的1萬(wàn),我應(yīng)該怎么處理?
我們公司在抖音平臺(tái)上賣貨,有一小部分的收入是平臺(tái)補(bǔ)貼給的,就是我們實(shí)際賣是30,平臺(tái)補(bǔ)貼客戶5元,我們實(shí)收30元,客戶實(shí)付25元,平臺(tái)要求我們對(duì)這個(gè)他們給我們的補(bǔ)貼收入開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我們實(shí)際是售貨收入,應(yīng)該怎么做分錄呢
公司買了6臺(tái)農(nóng)機(jī),發(fā)票6張共59萬(wàn),但是實(shí)際支付就支付了22萬(wàn)9。老板說(shuō)剩余的是購(gòu)買補(bǔ)貼,我問(wèn)這個(gè)補(bǔ)貼是轉(zhuǎn)給我們,還是直接轉(zhuǎn)給銷售方,他說(shuō)直接轉(zhuǎn)給銷售方。 然后我應(yīng)該怎么做賬?借:固定資產(chǎn)59萬(wàn),貸:銀行存款22萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入36萬(wàn)? 還是怎么做
請(qǐng)問(wèn),12月份開的專票,說(shuō)是超過(guò)3個(gè)月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購(gòu)買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅,客戶自行申報(bào)可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
老師個(gè)體戶賣調(diào)料的庫(kù)存300多萬(wàn)算大嗎
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒(méi)有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
如果是今年的,借:營(yíng)業(yè)外收入,貸:其他應(yīng)付款
往年的 那給農(nóng)戶呢?
你好,往年的補(bǔ)貼調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入,貸:其他應(yīng)付款 支付給農(nóng)戶就借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。如果已經(jīng)支付了,就不用過(guò)其它應(yīng)付款,貸方直接寫銀行存款
好的 好的
祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝~