這個(gè)公司的補(bǔ)貼是屬于銷售商品而給的補(bǔ)貼,需要交增值稅的。但如果說你是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品是享受免稅,所以說不用加。
老師 我們生產(chǎn)農(nóng)家肥低價(jià)賣給煙農(nóng) 公司按照我們賣給煙農(nóng)的噸數(shù)給我們相應(yīng)的補(bǔ)貼但我們需要開發(fā)票給公司 現(xiàn)在我有兩個(gè)疑問 1.公司給的補(bǔ)貼我們需要交增值稅嗎?算不算我們的收入,我矛盾的是畢竟我們是開發(fā)票了。2.我們發(fā)票開的金額是20萬(wàn),公司只認(rèn)了19萬(wàn)并且當(dāng)月已到賬,剩下的1萬(wàn),我應(yīng)該怎么處理?
老師,我這邊有一個(gè)問題,我們公司收到一張發(fā)票,是省公司給我們開的票,是銷售設(shè)備,手機(jī)。我們不用打款給公司 公司每個(gè)月給我們結(jié)算服務(wù)費(fèi),這個(gè)錢從公司結(jié)算費(fèi)用直接扣除,比如說公司給我們這個(gè)月結(jié)算20萬(wàn),我們就開20萬(wàn)服務(wù)性發(fā)票給公司,公司給我們打款20萬(wàn)。 但是這個(gè)月假如我們收到的是1萬(wàn)的發(fā)票,那么公司結(jié)算費(fèi)用中直接扣除1萬(wàn),直接開19萬(wàn)給公司,公司打款19萬(wàn)。 這樣的話,我們收到的這個(gè)發(fā)票,沒有打款,直接扣除了,應(yīng)該怎么入賬?
請(qǐng)問一老師,公司是拍賣公司的,老板讓開了一張13萬(wàn)的普票,這13萬(wàn)里有12萬(wàn)是轉(zhuǎn)給賣家的拍賣款,剩下的1萬(wàn)是我們收的傭金和代扣的稅款,按說拍款不是我們的收入,我們只開傭金發(fā)票,現(xiàn)在也就是說拍款12萬(wàn)代開了發(fā)票,1萬(wàn)是傭金和代扣的稅款都開了發(fā)票,怎么辦啊,這個(gè)賬怎么做
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬(wàn)元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬(wàn),貸:銀行存款113萬(wàn),10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,請(qǐng)問老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬(wàn)元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬(wàn),貸:銀行存款113萬(wàn),10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬(wàn)元,請(qǐng)問老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師。
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做
余下的疑問是,補(bǔ)貼后面不是也會(huì)給你嗎?
我矛盾的是賣給農(nóng)民的收入算我們的無票收入。但這個(gè)公司給的補(bǔ)貼是我們開票了的,我們又沒有跟公司發(fā)生銷售關(guān)系。 還有就是,剩下1萬(wàn)的補(bǔ)貼確定是不給我們了,我們發(fā)票金額多開了。
我矛盾的是賣給農(nóng)民的收入算我們的無票收入。但這個(gè)公司給的補(bǔ)貼是我們開票了的,我們又沒有跟公司發(fā)生銷售關(guān)系,怎么還算我們的主營(yíng)收入呢?還有就是,剩下1萬(wàn)的補(bǔ)貼確定是不給我們了,我們發(fā)票金額多開了。這個(gè)賬務(wù)怎么處理,我們沒有壞賬準(zhǔn)備。
那這種情況你相當(dāng)于多開發(fā)票多開了1萬(wàn),你現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票去沖減那個(gè)1萬(wàn)就可以了。
發(fā)票是上個(gè)月開的老師 也可以這樣操作嗎?
并且,對(duì)方已經(jīng)做賬務(wù)處理了
是的,你現(xiàn)在這個(gè)月開紅字發(fā)票,這個(gè)月沖減你的收入就行了。
那我這個(gè)補(bǔ)貼還是得算收入,就算是免稅也還得按實(shí)際收入申報(bào),對(duì)吧老師
那張給對(duì)方多開的發(fā)票 我這邊不用管 我這個(gè)月只需要再開一張1萬(wàn)的紅字發(fā)票沖減多開的1萬(wàn)就可以 對(duì)吧
我是8月做7月的賬 我做7月賬務(wù)的時(shí)候要對(duì)多開出的金額做賬務(wù)處理嗎?
對(duì)的,免稅也需要申報(bào)處理的