 
                            您好,那你們就需要讓對(duì)方給你們就開(kāi)一個(gè)12萬(wàn)的成本票才行

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,我們銷(xiāo)售貨款是1600萬(wàn),購(gòu)貨成本票是1100萬(wàn),給出去的傭金要200萬(wàn),現(xiàn)在問(wèn)題是傭金200萬(wàn)是要對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個(gè)人所得稅也可以抵扣這200萬(wàn),如果拿傭金的人開(kāi)不了發(fā)票給我們,或者說(shuō)不要我們代收代繳個(gè)人所得稅,這樣我們這200萬(wàn)還能抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,我公司拍賣(mài)行的,他收別人的拍賣(mài)品款項(xiàng)5萬(wàn),開(kāi)了5萬(wàn)的專(zhuān)票,實(shí)際上這筆款不是公司的收入,會(huì)分別轉(zhuǎn)出去給對(duì)應(yīng)拍品的主人,那這個(gè)稅怎么做啊
我想請(qǐng)問(wèn)一下老師,4月拍賣(mài)公司銀行收到拍賣(mài)款+傭金5萬(wàn),拍賣(mài)款轉(zhuǎn)給了拍品擁有者,這個(gè)傭金是拍賣(mài)公司的收入,傭金發(fā)票要5月才開(kāi),款又是4月就到賬,那這個(gè)是4月確認(rèn)收入,還是5月呢,如果4月確認(rèn)收入,就要5月交4月增值稅,那票又是5月開(kāi)的,這個(gè)稅怎么弄啊
請(qǐng)問(wèn)一下,拍賣(mài)公司,已收傭金開(kāi)傭金發(fā)票為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是有時(shí)需要幫客戶(hù)開(kāi)成交款發(fā)票,成交款不是我們的,需要轉(zhuǎn)給客戶(hù)的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,所以代扣代繳這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該怎么做啊,報(bào)稅應(yīng)該怎么填呢
請(qǐng)問(wèn)一老師,公司是拍賣(mài)公司的,老板讓開(kāi)了一張13萬(wàn)的普票,這13萬(wàn)里有12萬(wàn)是轉(zhuǎn)給賣(mài)家的拍賣(mài)款,剩下的1萬(wàn)是我們收的傭金和代扣的稅款,按說(shuō)拍款不是我們的收入,我們只開(kāi)傭金發(fā)票,現(xiàn)在也就是說(shuō)拍款開(kāi)了發(fā)票,1萬(wàn)事傭金和稅款都開(kāi)了發(fā)票,怎么辦啊,這個(gè)賬怎么做
 
                之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


那個(gè)對(duì)方啊,沒(méi)有成本票啊,代開(kāi)的發(fā)票,稅是收了的,包含在1萬(wàn)里面
那你這樣不行,這樣你就需要13萬(wàn)確認(rèn)收入了
代扣代繳算收入嗎
主要是你開(kāi)票了這個(gè)
是啊,稅我也交的,就是賬不知道怎么做
沒(méi)有辦法,業(yè)務(wù)需要有時(shí)是需要代扣代繳德
其實(shí)這個(gè)票不應(yīng)該讓你去開(kāi)的
因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要老板讓開(kāi)了 老師這個(gè)賬怎么做
那你就只能做收入了這個(gè)
不能做收入啊,不是我的收入啊,我只是代開(kāi)了發(fā)票啊,做收入要交所得稅的
那沒(méi)辦法啊,你開(kāi)票了,你不做收入,這個(gè)怎么跟稅務(wù)解釋