那你看一下你們單位收到了這個(gè)補(bǔ)貼嗎?如果沒有收到的話,就是直接支付給了銷售方??梢赃@么。
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長(zhǎng)期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
公司買了6臺(tái)農(nóng)機(jī),發(fā)票6張共59萬,但是實(shí)際支付就支付了22萬9。老板說剩余的是購(gòu)買補(bǔ)貼,我問這個(gè)補(bǔ)貼是轉(zhuǎn)給我們,還是直接轉(zhuǎn)給銷售方,他說直接轉(zhuǎn)給銷售方。 然后我應(yīng)該怎么做賬?借:固定資產(chǎn)59萬,貸:銀行存款22萬,營(yíng)業(yè)外收入36萬? 還是怎么做
公司是小規(guī)模,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年8月成立,鄉(xiāng)鎮(zhèn)府的公司 收入只有每個(gè)月的分?jǐn)傋饨穑?300多,5月購(gòu)買了6臺(tái)插秧機(jī),共59萬,但只支付了22萬,有36萬老板說是補(bǔ)助,直接進(jìn)銷售方。 所以就有了36萬的營(yíng)業(yè)外收入, 對(duì)于這筆收入,在納稅申報(bào)我該怎么解決?用固定資產(chǎn)一次性扣除沖企稅還是,在納稅申報(bào)填抵減啥的 這個(gè)我不了解呀
購(gòu)買了6臺(tái)插秧機(jī),發(fā)票金額59萬,實(shí)際支付了22萬,36萬老板說是補(bǔ)貼直接進(jìn)銷售方 我可以采用凈額法入帳嗎,就是用實(shí)際支付的金額入帳固定資產(chǎn),這樣可以嗎
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老板說是直接進(jìn)銷售方,后續(xù)文件等那邊收到了在發(fā)給我們,所以賬就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入咯?
可以的,可以這么做的。
除了這么做還可以怎么做……那這筆補(bǔ)貼款作為營(yíng)業(yè)外收入,那這筆錢就得算企業(yè)所得稅了?這筆錢也要算增值稅嗎?
你好,你可以做專項(xiàng)應(yīng)付款,里面的折舊多少充多少的營(yíng)業(yè)外收入。
是不是有一條政策允許500萬以下的固定資產(chǎn)可以作為費(fèi)用一次性扣除?
你好,這個(gè)是稅法上的一次折舊,賬上只能按月折舊。