你好,他就是為了自己方便。其實(shí)根本就不用重開。

您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
請(qǐng)教下:1月份自開專票給甲方了,現(xiàn)在甲方說發(fā)票沒有備注,要我們直接沖紅了重新開一張,原發(fā)票不退給我們。這樣可以嗎?不可以的話是為什么呢?
我們是銷售方,3月份給采購方開了增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證,但是后面說這些票不行,那我們要把這些票沖紅再重開,我們現(xiàn)在怎么操作呀
我們這邊有個(gè)供應(yīng)商是東莞那邊的 6月份發(fā)現(xiàn)他們4月份開過來的紙質(zhì)發(fā)票 品名開錯(cuò)了 我這邊讓他們紅沖重新開 他和我說紙質(zhì)發(fā)票沒有了 我想問 當(dāng)時(shí)開什么發(fā)票的 紅沖就得用什么發(fā)票開嗎
老師你好,想問一下,就是23年對(duì)方開了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
公司資本成本≠債權(quán)人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報(bào)酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問
老師,我們接到稅務(wù)局電話補(bǔ)交以前年度的印花稅,那現(xiàn)在要做什么科目???
你好,老師,每月底打印的銀行對(duì)帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對(duì)賬單嗎
建筑行業(yè) 是在什么時(shí)候叫預(yù)繳稅款
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市老板拿走了營業(yè)款是老板的利潤呢還是老板的借款
個(gè)人開發(fā)票,開什么發(fā)票,一年開40萬不用交稅
老師如果款不作為投資款計(jì)入實(shí)收資本,入到資本公積里可以不,什么情況可以入到資本公積呢
老師您看一下 1.個(gè)體戶是不是不用申報(bào)呀 2.這樣是不是經(jīng)營所得就已經(jīng)申報(bào)了
老師做9月份賬,發(fā)8月份工資,計(jì)提9月份的工資,計(jì)提9月份工資10月份申報(bào)個(gè)稅是吧?


方便什么呢?沒想明白
你好,他們內(nèi)部核算方便,可以更好的符合公司內(nèi)部制度的要求。
好的,謝謝
比如稅務(wù)局查起來,說你為什么3月的發(fā)票8月才入。是不是涉嫌故意延遲納稅。
對(duì)他們是抵扣啊,
跨年沖紅,做賬有什么影響嗎?
您好,可能要更正匯算和季度申報(bào),可能會(huì)有滯納金或者退稅