你好,他就是為了自己方便。其實(shí)根本就不用重開。
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
請(qǐng)教下:1月份自開專票給甲方了,現(xiàn)在甲方說(shuō)發(fā)票沒(méi)有備注,要我們直接沖紅了重新開一張,原發(fā)票不退給我們。這樣可以嗎?不可以的話是為什么呢?
我們是銷售方,3月份給采購(gòu)方開了增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證,但是后面說(shuō)這些票不行,那我們要把這些票沖紅再重開,我們現(xiàn)在怎么操作呀
我們這邊有個(gè)供應(yīng)商是東莞那邊的 6月份發(fā)現(xiàn)他們4月份開過(guò)來(lái)的紙質(zhì)發(fā)票 品名開錯(cuò)了 我這邊讓他們紅沖重新開 他和我說(shuō)紙質(zhì)發(fā)票沒(méi)有了 我想問(wèn) 當(dāng)時(shí)開什么發(fā)票的 紅沖就得用什么發(fā)票開嗎
老師你好,想問(wèn)一下,就是23年對(duì)方開了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開過(guò)來(lái)我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒(méi)有遇到過(guò)
老師你好,我想問(wèn)一下內(nèi)賬方面的,兩個(gè)股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問(wèn)一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來(lái)得及嗎,聽課好像沒(méi)時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
方便什么呢?沒(méi)想明白
你好,他們內(nèi)部核算方便,可以更好的符合公司內(nèi)部制度的要求。
好的,謝謝
比如稅務(wù)局查起來(lái),說(shuō)你為什么3月的發(fā)票8月才入。是不是涉嫌故意延遲納稅。
對(duì)他們是抵扣啊,
跨年沖紅,做賬有什么影響嗎?
您好,可能要更正匯算和季度申報(bào),可能會(huì)有滯納金或者退稅