你好,計(jì)入當(dāng)期得了,省的麻煩
老師,您好,我調(diào)整了去年法人貸款給公司經(jīng)營用支付的利息,調(diào)整了利潤,當(dāng)時(shí)還借款的時(shí)候,做的借 短期借款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在我調(diào)整以前年度怎么是不是做 借 其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配—未分配利潤 因?yàn)槔塾?jì)虧損,所以也不用計(jì)提盈余公積
老師,18年有一次管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)記賬借管理費(fèi)用5萬,貸其他應(yīng)付款5萬,因稅局查出是假發(fā)票,要求調(diào)整補(bǔ)稅。我已經(jīng)在本期補(bǔ)稅了,現(xiàn)在本期我做了如下賬務(wù),1.借其他應(yīng)付款5萬,貸以前年度損益調(diào)整5萬。2.借以前年度損益調(diào)整2500,貸應(yīng)交所得稅2500。3.借以前年度損益調(diào)整47500,貸利潤分配-未分配利潤47500。4.借應(yīng)交所得稅2500,貸銀行存款2500
老師您好,我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款60萬元,一直未付款,對方也沒有開過發(fā)票?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù),我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入;財(cái)務(wù)主管的建議是:紅字沖紅原憑證,再借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎?麻煩您了
請問老師:20年票是開總公司的,當(dāng)時(shí)沒注意看入賬分公司了,當(dāng)時(shí)分錄 借:管理費(fèi)用/車輛保險(xiǎn)費(fèi) 貸:其它應(yīng)付款 21年調(diào)賬怎么調(diào)?調(diào)以前年度損益調(diào)整,還是直接紅字沖賬?
老師,12月暫估成本,發(fā)票沒有,我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整,但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當(dāng)時(shí)借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2月做賬處理為,借,應(yīng)付賬款暫估,貸,以前年度損益調(diào)整,對吧老師
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
會計(jì)繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師一般納稅生產(chǎn)制造業(yè),增值稅稅負(fù)率一般多少啊,怎么計(jì)算
計(jì)提社保的分錄怎么寫? 銀行實(shí)發(fā)是7798.65。 公積金是個(gè)人部分500。 社保個(gè)人承擔(dān)部分2274.25 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫?
立項(xiàng)模板這種有嗎 是自己內(nèi)部的嗎
老師,公司在準(zhǔn)備注銷,但是其他 應(yīng)收款在法人名下,這個(gè)應(yīng)怎么處理(法人不可能也沒有錢把這個(gè)錢退了)
老師,3月收到的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,5月發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號有誤,金額無誤,銷售方作廢后開了一張金額相同的藍(lán)字專用發(fā)票。這種情況需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師 我有一家個(gè)體戶 這個(gè)季度開票不含稅金額20萬 進(jìn)項(xiàng)票才17000,我要是沒有其他進(jìn)項(xiàng)啦,我需要交多少個(gè)人經(jīng)營所得稅?
你好老師,我公司購買貨物支付80萬元,收到庫存商品75萬元,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票60萬元如何作分錄
關(guān)于軟件即征即退,進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)倐浒副砣绾巫?/p>
哦,這樣可以啊,好的
沒問題,非常榮幸能夠給您支持