你好,你這賬上要么就做分紅,要么就當(dāng)作收回來。
老師請教下,服裝小規(guī)模公司,準備注銷,但是之前賬務(wù)上遺留了一筆其他應(yīng)付款,這個錢等于最初可能是借款后期直接可能私下還了,但是賬上一直掛著,這個注銷前要怎么處理比較好呢?實際現(xiàn)在也不用還了,賬上也沒錢
老師,從法人那里借來的錢太多了,現(xiàn)在要注銷,要怎么把這個其他應(yīng)付款給處理掉
老師你好,我們現(xiàn)在有家分公司準備這月注銷,只經(jīng)營了3-6月,目前賬上只剩其他應(yīng)付,這個全是欠法人的錢,這個該怎么處理呀
老師,公司要注銷,沒有應(yīng)收賬款了,也沒有庫存了,但是只是欠老板錢公司沒有錢還了,這個注銷時候怎么處理,報表上有這個其他應(yīng)付款能注銷掉嗎?
老師,我這邊公司要注銷,但存在其他應(yīng)收款7萬多,和其他應(yīng)付款150多萬 其他應(yīng)收款是法人個人的(法人和股東是同一個人), 其他應(yīng)付款是投資的公司打進來的(這個公司也是上面法人的公司) 等于股東A公司打錢給B公司
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
反正你要做平才行
就當(dāng)作收回,后面不是還要交稅嗎
借款收回本身不需要交稅
就當(dāng)現(xiàn)金收回可以嗎
你好,可以的,操作沒問題。
這樣會被詢問嗎
你好,概率很低的了。
應(yīng)收就當(dāng)作收回,借:庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 其他科目 都平了,但是資產(chǎn)負債表的未分配利潤 還有17萬,這個應(yīng)怎么處理,不真實的利潤
你好,這個注銷需要交個稅
17萬的20%可不少錢啊
你好,是的。就是按這個交個稅
有什么方式調(diào)一下嗎
你好,繼續(xù)做幾個月,虧損。
工資,管理費嗎
你好,是的。慢慢的減少這個利潤,然后再去注銷。
那這個估計得好幾月才會有成效。
你好,是的,你要急的話就只能交稅。