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老師,3月收到的專票,進項稅額已經(jīng)抵扣,5月發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號有誤,金額無誤,銷售方作廢后開了一張金額相同的藍字專用發(fā)票。這種情況需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

2025-05-23 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-23 15:39

是的,需要做進項z轉(zhuǎn)出,再認證藍字發(fā)票

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快賬用戶5792 追問 2025-05-23 15:41

是不是不用賬務(wù)處理,只需要申報增值稅的時候做轉(zhuǎn)出和抵扣勾選

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:42

是的,就是那樣處理的

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你好。您收到負數(shù)發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數(shù),然后咱增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
您好,同學,賬務(wù)處理是正確的
2023-05-12
可以那樣做的,沒問題的哈
2025-05-22
你好,你賬上紅沖進項就行,做到應(yīng)交稅費待認證。
2024-04-07
借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款, 5月份借其貸應(yīng)付款 貸管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2024-06-06
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