久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

廖軍老師 集團給我們代管線上平臺,線上的收入是跟集團結(jié)算,集團在給我們,這20萬是集團提前預(yù)付給我們的,我們開出發(fā)票還不能確認(rèn)收入吧?

2024-06-18 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-18 10:07

您好,是的,提前預(yù)付給我們時,集團也不會讓我們開發(fā)票嘛

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 10:13

集團讓我們開發(fā)票了,20號開的發(fā)票27號我們收到的款,這樣20號開出發(fā)票該怎么寫分錄啊老師,不能確認(rèn)收入吧?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 10:18

朋友您好,這是工作且同一個月,本月我們也有銷售,開的20還是確認(rèn)收入,因為稅務(wù)是要比對增值稅收入和所得稅收入的,有差異要說明(雖然增值稅和所得稅收入有差異是正常,但工作中能不讓稅務(wù)比對到,不讓稅務(wù)關(guān)注到才是最安全的)

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 10:39

那美團和攜程的賬單收入我該怎么充???

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 10:42

您好,不用沖了,每月末滾動確認(rèn)未開票收入和增值稅,下月末沖回上月的,再統(tǒng)計截止下月末的 賬單能不能從系統(tǒng)里查到是未開票和已開票的,收到20時開過發(fā)票了,我們要把系統(tǒng)里銷售單核銷了,就是要能統(tǒng)計出來未開票的銷售單,然后在月末把未開票的銷售單確認(rèn)未開票收入和增值稅

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 10:42

這樣相當(dāng)于確認(rèn)兩次收入,重復(fù)確認(rèn)收入了

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 10:43

美團和攜程賬單我們不應(yīng)該確認(rèn)收入了吧

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 10:47

您好,沒有呀,我們這是平臺的收入,一定要在月末把未開票收入確認(rèn)了,下月初沖回,開票就確認(rèn)開票收入,下月末再統(tǒng)計未開票收入確認(rèn),不這樣確認(rèn)稅務(wù)局查到可是要補稅交滯納金的 我們也是平臺銷售,所以我能把怎么開票和怎么申報用日常的語言來回復(fù),我們被稅務(wù)局查過賬的,

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 10:52

有點太亂了,老師,我這樣做賬行不行,開出發(fā)票 借:應(yīng)收賬款-集團名稱 貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入20/1.01,應(yīng)交增值稅20/1.01*0.01 收到錢 借:銀行存款20 貸:應(yīng)收賬款-集團公司20 這樣線上平臺我就不打賬單,不入賬了,可以嗎? 線上平臺

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 10:53

集團給我們打的20萬實際就是預(yù)付給我們線上平臺的收入

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 11:04

在嗎老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 11:11

您好,不好意思,剛才有事走開了。 上面的分錄表達(dá)的意思是我們開票才確認(rèn)收入和增值稅,稅務(wù)是不會認(rèn)同的呀,要補稅交滯納金的

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 11:13

老師,那這個完整的分錄能幫我寫一下嗎?

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 11:14

集團給我們打的錢實際就是線上平臺的收入,只是集團提前給我們預(yù)付了,我們給集團開了發(fā)票

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 11:25

您好,好的, 收到錢 ?借:銀行存款20 貸:應(yīng)收賬款-集團公司20 開票 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱20? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入20/1.01,應(yīng)交增值稅20/1.01*0.01 本月末統(tǒng)計未開票銷售單 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱A ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入A/1.01,應(yīng)交增值稅A/1.01*0.01 下月初沖回 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱-A ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入-A/1.01,應(yīng)交增值稅-A/1.01*0.01 每月都是重復(fù)上面的分錄(只是金額不一樣)

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 11:41

老師,這樣主營業(yè)務(wù)收入就重復(fù)確認(rèn)了,我們開票確認(rèn)一遍,線上賬單又要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,這樣主營業(yè)務(wù)收入就確認(rèn)多了

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 11:41

集團給我們打的錢實際就是線上平臺的收入,只是集團提前給我們預(yù)付了,我們給集團開了發(fā)票

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 11:44

您發(fā),您放心,我們都6年了,都是這個操作,回來審計了多少次了 月末只統(tǒng)計確認(rèn)未開票的,怎么會重復(fù)呀,這樣是不會漏

您發(fā),您放心,我們都6年了,都是這個操作,回來審計了多少次了
月末只統(tǒng)計確認(rèn)未開票的,怎么會重復(fù)呀,這樣是不會漏
頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 11:45

可是下月初充回又確認(rèn)了一遍收入啊

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 11:46

我們給集團開票20萬,確認(rèn)了收入,當(dāng)月線上平臺賬單有3.4萬,這樣線上的還需要確認(rèn)收入嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 11:50

您好,1.下月初沖回這是負(fù)數(shù)呀, 2.當(dāng)月線上平臺賬單在看是不是在20萬開票里的,開過票了,當(dāng)然不再確認(rèn)收入了。我們月末只統(tǒng)計未開票的部分

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 14:38

老師,那充回負(fù)數(shù)用什么作為原始憑證???還有當(dāng)月美團和攜程的賬單收入部分怎么寫分錄?。?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 14:43

您好,充回負(fù)數(shù)沒有附加,摘要就是沖回上月幾號憑證,上月計提的未開票收入是我們統(tǒng)計的未開票銷售單 2.賬單收入開票的按發(fā)票寫分錄 沒有開票的月末一起計提未開票收入? ? 開票 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱20? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入20/1.01,應(yīng)交增值稅20/1.01*0.01 本月末統(tǒng)計未開票銷售單 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱A ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入A/1.01,應(yīng)交增值稅A/1.01*0.01

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 14:48

那這20萬發(fā)票開出,本季度是要交增值稅的,次月充回增值稅還能退回嗎?

頭像
快賬用戶1254 追問 2024-06-18 14:49

本月美團和攜程的賬單收入該怎么寫分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 14:53

您好,1.可以退,其實下月是正減負(fù)的余額來交增值稅的,相當(dāng)于退了 2.本月美團和攜程的賬單收入分為開票的(按發(fā)票寫分錄)和未開票的(月末統(tǒng)計好寫分錄) 也就是所有的”本月美團和攜程的賬單收入“都要確認(rèn)收入交增值稅

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,是的,提前預(yù)付給我們時,集團也不會讓我們開發(fā)票嘛
2024-06-18
20 號開票時: 借:應(yīng)收賬款—集團 200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 27 號收到打款時: 借:銀行存款 200000 貸:應(yīng)收賬款—集團 200000 確認(rèn)線上平臺收入并結(jié)算給集團時: 借:應(yīng)收賬款—集團 53658 貸:主營業(yè)務(wù)收入 53658 同時,因為集團已預(yù)付 20 萬,相當(dāng)于多付了部分款項,可以做如下調(diào)整(假設(shè)之前集團預(yù)付的 20 萬未入賬): 借:銀行存款 200000 貸:預(yù)收賬款—集團 200000 當(dāng)結(jié)算線上平臺收入 53658 元時,沖減預(yù)收賬款: 借:預(yù)收賬款—集團 53658 貸:應(yīng)收賬款—集團 53658
2024-06-18
您好,借:銀行 20 貸:應(yīng)收 20 我們按美團和攜程的賬單我們打出來確認(rèn)收入 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 傭金錢 借:主營業(yè)務(wù)成本或銷售費用-傭金 貸:應(yīng)收賬款 上面分錄都用應(yīng)收賬款,因為是跟集團結(jié)算,一個往來單位用一個科目方便查賬的
2024-06-17
同學(xué)你好 對的 是需要你們給A公司開票 B公司付款也沒事 A委托B付款簽個委托付款協(xié)議就行了 2.是的
2021-05-21
你好,總賬不用在匯算清繳之前再調(diào)賬了 A104000期間費用明細(xì)表 賬載金額 就填 科目余額表 上的累計數(shù)
2021-05-15
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×