您好,是的,提前預(yù)付給我們時,集團也不會讓我們開發(fā)票嘛
請問老師,我們是分公司,獨立記賬,增值稅所得稅等稅種都是自己申報,但是報表每年也會匯集到集團,集團用合并報表交稅。我們還給公司繳納管理費,我這邊記借:管理費用-上交管理費貸:銀行存款 ,集團記借:銀行存款 貸管理費用(負(fù)數(shù)).而且集團收我管理費只給我開一個收據(jù),那么我這筆管理費用支出,能在我的所得稅前扣除嗎?
想問下酒店,美團和攜程的收入都由集團公司收收,他們扣點,兩三個月給我們轉(zhuǎn)一次,集團提前預(yù)付給我們20萬,我們收到錢給集團開了發(fā)票,這種情況我們酒店怎么做賬?美團和攜程的賬單我們打出來怎么入賬?還有美團和攜程扣的傭金錢怎么入賬?
廖軍老師 集團給我們代管線上平臺,線上的收入是跟集團結(jié)算,集團在給我們,這20萬是集團提前預(yù)付給我們的,我們開出發(fā)票還不能確認(rèn)收入吧?
郭老師 想問下我們酒店的線上平臺收入都是跟集團結(jié)算的,集團給我們打的錢實際就是線上平臺的收入,集團提前給我們預(yù)付了20萬,我們給集團開了發(fā)票 這種情況怎么寫分錄? 20號給集團開票20萬,27號我們收到集團給我們打款20萬,本月線上平臺賬單上收入是53658元,都是結(jié)算給集團了,我?guī)坠P賬我們怎么寫分錄?
老師你好,想請教下我們是集團公司名下子公司有一處房產(chǎn),現(xiàn)在子公司一直處于注銷狀態(tài),注銷后該房產(chǎn)歸集團公司所有,現(xiàn)在集團公司將這個房產(chǎn)托付于代理公司進(jìn)行出租并且與代理公司簽訂合同,代理公司每年會給集團托管經(jīng)營權(quán)費用,作為我們的收益。托管公司將房子租出去的85%收益也歸集團所有,想問下老師這種是不是合理,他們打進(jìn)來的托管經(jīng)營權(quán)收入做為集團來說應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我們是一般納稅人,開的簡易計稅3個點的勞務(wù)票,而且是在異地,想問下:異地預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅咋做分錄
是不是開發(fā)票就得確認(rèn)收入,
原來是小規(guī)模 開票超了升為一般納稅人 現(xiàn)在很難取得專票抵銷項 基本是普票 那增值稅交多點會有問題嗎?
老師,個人所得稅申報網(wǎng)頁版的在哪里啊,貴州的
老師,請問出口機床后同時帶著維修人員,國外客戶把款和維修費一塊付給我們公司,現(xiàn)在只開了機床的發(fā)票,沒開維修費的發(fā)票,請問維修費的發(fā)票稅率怎么開?
個體戶開票金額每月小于2萬,一點稅都不用交的吧
進(jìn)料深加工,進(jìn)口增值稅是否可以抵扣?
老師,公司收到生育津貼15000元,直接從公戶給員工支付15000元生育津貼,無扣其他,這種怎么做會計分錄呀?
支付打款認(rèn)證費怎么做賬 需要負(fù)數(shù)嗎
老師您好,請問做賬時,銀行存款的順序亂了,導(dǎo)致余額中間有些成了負(fù)數(shù),憑證已經(jīng)裝訂了,可以直接調(diào)整賬的順序嗎?憑證就不重新打印了,這樣操作可以嗎?
集團讓我們開發(fā)票了,20號開的發(fā)票27號我們收到的款,這樣20號開出發(fā)票該怎么寫分錄啊老師,不能確認(rèn)收入吧?
朋友您好,這是工作且同一個月,本月我們也有銷售,開的20還是確認(rèn)收入,因為稅務(wù)是要比對增值稅收入和所得稅收入的,有差異要說明(雖然增值稅和所得稅收入有差異是正常,但工作中能不讓稅務(wù)比對到,不讓稅務(wù)關(guān)注到才是最安全的)
那美團和攜程的賬單收入我該怎么充???
您好,不用沖了,每月末滾動確認(rèn)未開票收入和增值稅,下月末沖回上月的,再統(tǒng)計截止下月末的 賬單能不能從系統(tǒng)里查到是未開票和已開票的,收到20時開過發(fā)票了,我們要把系統(tǒng)里銷售單核銷了,就是要能統(tǒng)計出來未開票的銷售單,然后在月末把未開票的銷售單確認(rèn)未開票收入和增值稅
這樣相當(dāng)于確認(rèn)兩次收入,重復(fù)確認(rèn)收入了
美團和攜程賬單我們不應(yīng)該確認(rèn)收入了吧
您好,沒有呀,我們這是平臺的收入,一定要在月末把未開票收入確認(rèn)了,下月初沖回,開票就確認(rèn)開票收入,下月末再統(tǒng)計未開票收入確認(rèn),不這樣確認(rèn)稅務(wù)局查到可是要補稅交滯納金的 我們也是平臺銷售,所以我能把怎么開票和怎么申報用日常的語言來回復(fù),我們被稅務(wù)局查過賬的,
有點太亂了,老師,我這樣做賬行不行,開出發(fā)票 借:應(yīng)收賬款-集團名稱 貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入20/1.01,應(yīng)交增值稅20/1.01*0.01 收到錢 借:銀行存款20 貸:應(yīng)收賬款-集團公司20 這樣線上平臺我就不打賬單,不入賬了,可以嗎? 線上平臺
集團給我們打的20萬實際就是預(yù)付給我們線上平臺的收入
在嗎老師
您好,不好意思,剛才有事走開了。 上面的分錄表達(dá)的意思是我們開票才確認(rèn)收入和增值稅,稅務(wù)是不會認(rèn)同的呀,要補稅交滯納金的
老師,那這個完整的分錄能幫我寫一下嗎?
集團給我們打的錢實際就是線上平臺的收入,只是集團提前給我們預(yù)付了,我們給集團開了發(fā)票
您好,好的, 收到錢 ?借:銀行存款20 貸:應(yīng)收賬款-集團公司20 開票 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱20? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入20/1.01,應(yīng)交增值稅20/1.01*0.01 本月末統(tǒng)計未開票銷售單 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱A ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入A/1.01,應(yīng)交增值稅A/1.01*0.01 下月初沖回 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱-A ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入-A/1.01,應(yīng)交增值稅-A/1.01*0.01 每月都是重復(fù)上面的分錄(只是金額不一樣)
老師,這樣主營業(yè)務(wù)收入就重復(fù)確認(rèn)了,我們開票確認(rèn)一遍,線上賬單又要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,這樣主營業(yè)務(wù)收入就確認(rèn)多了
集團給我們打的錢實際就是線上平臺的收入,只是集團提前給我們預(yù)付了,我們給集團開了發(fā)票
您發(fā),您放心,我們都6年了,都是這個操作,回來審計了多少次了 月末只統(tǒng)計確認(rèn)未開票的,怎么會重復(fù)呀,這樣是不會漏
可是下月初充回又確認(rèn)了一遍收入啊
我們給集團開票20萬,確認(rèn)了收入,當(dāng)月線上平臺賬單有3.4萬,這樣線上的還需要確認(rèn)收入嗎?
您好,1.下月初沖回這是負(fù)數(shù)呀, 2.當(dāng)月線上平臺賬單在看是不是在20萬開票里的,開過票了,當(dāng)然不再確認(rèn)收入了。我們月末只統(tǒng)計未開票的部分
老師,那充回負(fù)數(shù)用什么作為原始憑證???還有當(dāng)月美團和攜程的賬單收入部分怎么寫分錄?。?
您好,充回負(fù)數(shù)沒有附加,摘要就是沖回上月幾號憑證,上月計提的未開票收入是我們統(tǒng)計的未開票銷售單 2.賬單收入開票的按發(fā)票寫分錄 沒有開票的月末一起計提未開票收入? ? 開票 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱20? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入20/1.01,應(yīng)交增值稅20/1.01*0.01 本月末統(tǒng)計未開票銷售單 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱A ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入A/1.01,應(yīng)交增值稅A/1.01*0.01
那這20萬發(fā)票開出,本季度是要交增值稅的,次月充回增值稅還能退回嗎?
本月美團和攜程的賬單收入該怎么寫分錄?
您好,1.可以退,其實下月是正減負(fù)的余額來交增值稅的,相當(dāng)于退了 2.本月美團和攜程的賬單收入分為開票的(按發(fā)票寫分錄)和未開票的(月末統(tǒng)計好寫分錄) 也就是所有的”本月美團和攜程的賬單收入“都要確認(rèn)收入交增值稅