您好,是的,提前預(yù)付給我們時,集團也不會讓我們開發(fā)票嘛

請問老師,我們是分公司,獨立記賬,增值稅所得稅等稅種都是自己申報,但是報表每年也會匯集到集團,集團用合并報表交稅。我們還給公司繳納管理費,我這邊記借:管理費用-上交管理費貸:銀行存款 ,集團記借:銀行存款 貸管理費用(負(fù)數(shù)).而且集團收我管理費只給我開一個收據(jù),那么我這筆管理費用支出,能在我的所得稅前扣除嗎?
想問下酒店,美團和攜程的收入都由集團公司收收,他們扣點,兩三個月給我們轉(zhuǎn)一次,集團提前預(yù)付給我們20萬,我們收到錢給集團開了發(fā)票,這種情況我們酒店怎么做賬?美團和攜程的賬單我們打出來怎么入賬?還有美團和攜程扣的傭金錢怎么入賬?
廖軍老師 集團給我們代管線上平臺,線上的收入是跟集團結(jié)算,集團在給我們,這20萬是集團提前預(yù)付給我們的,我們開出發(fā)票還不能確認(rèn)收入吧?
郭老師 想問下我們酒店的線上平臺收入都是跟集團結(jié)算的,集團給我們打的錢實際就是線上平臺的收入,集團提前給我們預(yù)付了20萬,我們給集團開了發(fā)票 這種情況怎么寫分錄? 20號給集團開票20萬,27號我們收到集團給我們打款20萬,本月線上平臺賬單上收入是53658元,都是結(jié)算給集團了,我?guī)坠P賬我們怎么寫分錄?
老師你好,想請教下我們是集團公司名下子公司有一處房產(chǎn),現(xiàn)在子公司一直處于注銷狀態(tài),注銷后該房產(chǎn)歸集團公司所有,現(xiàn)在集團公司將這個房產(chǎn)托付于代理公司進行出租并且與代理公司簽訂合同,代理公司每年會給集團托管經(jīng)營權(quán)費用,作為我們的收益。托管公司將房子租出去的85%收益也歸集團所有,想問下老師這種是不是合理,他們打進來的托管經(jīng)營權(quán)收入做為集團來說應(yīng)該怎么做賬呢
淘寶平臺上導(dǎo)出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票啊!
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計公司的納稅申報中,增值稅繳納進項發(fā)票中,有一張進項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會計科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營范圍,我們提供給供應(yīng)商這個證明,用于正常銷售,進項票可以抵扣嗎
集團讓我們開發(fā)票了,20號開的發(fā)票27號我們收到的款,這樣20號開出發(fā)票該怎么寫分錄啊老師,不能確認(rèn)收入吧?
朋友您好,這是工作且同一個月,本月我們也有銷售,開的20還是確認(rèn)收入,因為稅務(wù)是要比對增值稅收入和所得稅收入的,有差異要說明(雖然增值稅和所得稅收入有差異是正常,但工作中能不讓稅務(wù)比對到,不讓稅務(wù)關(guān)注到才是最安全的)
那美團和攜程的賬單收入我該怎么充啊?
您好,不用沖了,每月末滾動確認(rèn)未開票收入和增值稅,下月末沖回上月的,再統(tǒng)計截止下月末的 賬單能不能從系統(tǒng)里查到是未開票和已開票的,收到20時開過發(fā)票了,我們要把系統(tǒng)里銷售單核銷了,就是要能統(tǒng)計出來未開票的銷售單,然后在月末把未開票的銷售單確認(rèn)未開票收入和增值稅
這樣相當(dāng)于確認(rèn)兩次收入,重復(fù)確認(rèn)收入了
美團和攜程賬單我們不應(yīng)該確認(rèn)收入了吧
您好,沒有呀,我們這是平臺的收入,一定要在月末把未開票收入確認(rèn)了,下月初沖回,開票就確認(rèn)開票收入,下月末再統(tǒng)計未開票收入確認(rèn),不這樣確認(rèn)稅務(wù)局查到可是要補稅交滯納金的 我們也是平臺銷售,所以我能把怎么開票和怎么申報用日常的語言來回復(fù),我們被稅務(wù)局查過賬的,
有點太亂了,老師,我這樣做賬行不行,開出發(fā)票 借:應(yīng)收賬款-集團名稱 貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入20/1.01,應(yīng)交增值稅20/1.01*0.01 收到錢 借:銀行存款20 貸:應(yīng)收賬款-集團公司20 這樣線上平臺我就不打賬單,不入賬了,可以嗎? 線上平臺
集團給我們打的20萬實際就是預(yù)付給我們線上平臺的收入
在嗎老師
您好,不好意思,剛才有事走開了。 上面的分錄表達的意思是我們開票才確認(rèn)收入和增值稅,稅務(wù)是不會認(rèn)同的呀,要補稅交滯納金的
老師,那這個完整的分錄能幫我寫一下嗎?
集團給我們打的錢實際就是線上平臺的收入,只是集團提前給我們預(yù)付了,我們給集團開了發(fā)票
您好,好的, 收到錢 ?借:銀行存款20 貸:應(yīng)收賬款-集團公司20 開票 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱20? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入20/1.01,應(yīng)交增值稅20/1.01*0.01 本月末統(tǒng)計未開票銷售單 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱A ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入A/1.01,應(yīng)交增值稅A/1.01*0.01 下月初沖回 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱-A ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入-A/1.01,應(yīng)交增值稅-A/1.01*0.01 每月都是重復(fù)上面的分錄(只是金額不一樣)
老師,這樣主營業(yè)務(wù)收入就重復(fù)確認(rèn)了,我們開票確認(rèn)一遍,線上賬單又要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,這樣主營業(yè)務(wù)收入就確認(rèn)多了
集團給我們打的錢實際就是線上平臺的收入,只是集團提前給我們預(yù)付了,我們給集團開了發(fā)票
您發(fā),您放心,我們都6年了,都是這個操作,回來審計了多少次了 月末只統(tǒng)計確認(rèn)未開票的,怎么會重復(fù)呀,這樣是不會漏
可是下月初充回又確認(rèn)了一遍收入啊
我們給集團開票20萬,確認(rèn)了收入,當(dāng)月線上平臺賬單有3.4萬,這樣線上的還需要確認(rèn)收入嗎?
您好,1.下月初沖回這是負(fù)數(shù)呀, 2.當(dāng)月線上平臺賬單在看是不是在20萬開票里的,開過票了,當(dāng)然不再確認(rèn)收入了。我們月末只統(tǒng)計未開票的部分
老師,那充回負(fù)數(shù)用什么作為原始憑證?。窟€有當(dāng)月美團和攜程的賬單收入部分怎么寫分錄?。?
您好,充回負(fù)數(shù)沒有附加,摘要就是沖回上月幾號憑證,上月計提的未開票收入是我們統(tǒng)計的未開票銷售單 2.賬單收入開票的按發(fā)票寫分錄 沒有開票的月末一起計提未開票收入? ? 開票 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱20? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入20/1.01,應(yīng)交增值稅20/1.01*0.01 本月末統(tǒng)計未開票銷售單 ?借:應(yīng)收賬款-集團名稱A ?貸:主營業(yè)務(wù)收入-線上收入A/1.01,應(yīng)交增值稅A/1.01*0.01
那這20萬發(fā)票開出,本季度是要交增值稅的,次月充回增值稅還能退回嗎?
本月美團和攜程的賬單收入該怎么寫分錄?
您好,1.可以退,其實下月是正減負(fù)的余額來交增值稅的,相當(dāng)于退了 2.本月美團和攜程的賬單收入分為開票的(按發(fā)票寫分錄)和未開票的(月末統(tǒng)計好寫分錄) 也就是所有的”本月美團和攜程的賬單收入“都要確認(rèn)收入交增值稅